你好 21年幾月份開始有收入

一般納稅人現(xiàn)代服務適用增值稅進項稅加計抵減,本期申報可以直接申報,19年四月至20年八月增值稅加急抵減稅額嗎?因為19年四月至20年八月之前是沒有進行加急抵減計提的,這個月開始計提用于理解是否可行?。
我公司原來是小規(guī)模納稅人 ,2020年9月14日購進五臺設備,發(fā)票日期也是2020年9月14日,9月20日公司升為一般納稅人,老師請問:這五臺設備的進項能否抵扣?需不需要作廢發(fā)票 開9月20日以后的日子?
老師我公司是運輸公司 21年七月由小規(guī)模變成一般納稅人 21年七月取得的通行日期為20年11月的過橋費發(fā)票 可以抵扣七月份的進項稅額么
老師,公司是14年成立的,14-19年都是小規(guī)模,20年開始成為一般納稅人,20年沒有開發(fā)票,21年開了全部發(fā)票都是信息服務類的發(fā)票,請問21年可以進行進項的稅額的加計抵減嗎?
單位20年是小規(guī)模納稅人,當時欠進項發(fā)票,后于21年補入,21年已成為一般納稅人,補入的20年的欠票部分可以抵扣21年進項稅嗎?
老師,請問用知識產權實繳,需要怎么做呢?
通行費普票可以抵扣嗎?
老師,稅務要求商貿公司既銷售蔬菜又銷售其他商品的,蔬菜收入要單獨立賬,我在賬套里怎樣建科目才能解決這個問題呢?
39歲零基礎轉行會計類工作,有必要從出納做起么?
能發(fā)現(xiàn) 審計錯誤的人,你覺得這個人怎么樣?
帳套原來計入的 借管理費用 ,應交稅費-待認證進項稅額,貸銀行存款, 現(xiàn)在借應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應交稅費-待認證進項稅額 ,不影響資產負債表的吧
公司轉讓或注銷,無法收回的其他收款可以轉入營業(yè)外支出嗎?附件需要什么?實收資本金額小,只有近2萬左右,沒有交印花,可以做投資收回嗎
電梯安裝業(yè)一般納稅人能開3%的發(fā)票嘛?什么情況能開3%的發(fā)票?
老師請問進項稅想增額需要什么嗎
老師,我們單位維修費對方公司開具發(fā)票是是生活服務大類,可以嗎?
老師,21年1月開始有收入
可以的 可以加計扣除 四月份開始 但是1-3月份可以補
好的,那我今天填寫聲明的時候適用年度寫2021年,計算期起2021年1月,計算期止 2021年12月這樣有問題嗎?
可以的 可以的 可以的
好的,一般納稅人首次適用加計抵減政策是什么條件呢?
三個月四項服務收入大于總收入50%
好的,謝謝老師
不用客氣 新年快樂
老師,不好意思,還有個問題,三個月四項服務收入大于總收入50%--是只要有三個月符合條件就可以嗎?就算當年整年的數(shù)據(jù)四項服務小于總收入50%也是可以的嗎?
是的 對的 可以的 可以