同學,你好 需要繳納的

老師 1月份申報12月份增值稅,附加稅免征,屬于12月份免征的附加稅需要計提并在申報交納增值稅時轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)去年12有份未開票收入,現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月,未記入這筆收入之前當期的進項大于的銷項,不交增值稅和附加稅,我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入,這樣進項就小于銷項,需要交附加稅,我忘了計提附加稅,把更正的財務表已經(jīng)報送了,現(xiàn)在我6月份去補提附加稅還是在1月份補提附加稅
請問老師:我12月份有一筆賣廢鐵的沒開發(fā)票的收入,需要交增值稅及附加稅嗎?
老師我賣廢鐵的收入15325元是12月份的,我記入了營業(yè)外收入,我想一月份再申報交增值稅,會計分錄怎么做?借:營業(yè)外收入15325*13%=1992.25貸:應交稅金-應交增值稅1992.25
老師:您好!我是廢品回收公司的,我這里要向鋼鐵公司賣一批廢鋼鐵,給鋼鐵公司開增值稅發(fā)票需要納多少稅?回款后又需要繳納多少所得稅?
單位是建筑行業(yè),開具了9個點的建筑工程服務發(fā)票,后分包給別的單位做了,對方來了3個點的發(fā)票給我們,這3個點的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務,那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務上怎么處理
2022年開錯了一張票,開票金額是80元,把稅率錯開成免稅,現(xiàn)在稅務要求更正當期申報交稅,請問我更正申報時,銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應付款,這個分錄是什么意思?
個體工商戶個人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應該是幾個點
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個組裝的這部分成本我應該怎么核算呀,簡直不曉得咋個弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務財務一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個我們應該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進項稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎