你好,同學(xué),要分兩種情況,如果是小規(guī)模可以直接推出比列,直接用計(jì)提的金額除以銷售額就出比列,一般納稅人要看你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)!因?yàn)橐话慵{稅人是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)才得的增值稅 以上沒有具體的比例,還是看你的行的稅率再來計(jì)算 以上供參考!
老師,生產(chǎn)成本里的工資占完工入庫(kù)大概10百分比嗎 就是我完工入庫(kù)了60000多,那生產(chǎn)成本得工資是要多少計(jì)提 銷售收入才3萬多 如果這樣情況,工資計(jì)提是占收入還是占完工入庫(kù)?比例
老師,請(qǐng)問下增值稅小規(guī)模納稅人季度申報(bào),計(jì)提稅金是按照減免后的金額計(jì)提嗎?增值稅及附加稅都是按照減免后實(shí)際繳納的稅金計(jì)提嗎?
老師,請(qǐng)問下附加稅按增值稅10%計(jì)提,那這個(gè)計(jì)提的金額占銷售收入的比例是多少?
老師,請(qǐng)問一下,這個(gè)附加稅減半,我計(jì)提附加的時(shí)候,是直接按減半的這個(gè)金額計(jì)提嗎
老師請(qǐng)問銷售收入沖紅了,那是不是對(duì)應(yīng)的要做沖紅增值稅和多計(jì)提的附加稅分錄?
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限。現(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請(qǐng)問老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
股東退股,原來注冊(cè)資本100萬,這個(gè)股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉(cāng)報(bào)關(guān)出口,批量出口報(bào)關(guān),但是貨在海外倉(cāng)還沒有銷售出去,平臺(tái)銷售出去時(shí)間不一致,銷售價(jià)格也可能不一致,那請(qǐng)問后期申請(qǐng)免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請(qǐng)免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個(gè)例子
好的 ,但在老會(huì)計(jì)的口中一般納稅人這個(gè)附加好像是千分之三點(diǎn)三,這個(gè)有依據(jù)嗎?
沒有具體規(guī)定依據(jù)的,一般為行業(yè)判斷,原則還是參考剛才說的!