你好學員,新年好 這個不需要調(diào)整的,因為匯算清繳是站在個別報表法人的角度的,不是合并角度的
老師,我們公司當時為了預交的時候不交所得稅,沒成本就暫估了很多,也結轉(zhuǎn)成本了,事實上是我們沒有貨物,也沒有票,馬上年底了,老板說也開不了這些成本票,那我需要調(diào)增的分錄怎么做,申報的時候是調(diào)增四季度的所得稅還是在匯算清繳再調(diào)增?調(diào)增是填到哪塊呢
母公司收到全資子公司的分紅記到投資收益增加了利潤,在匯算清繳時需要把這部分調(diào)減嗎?那母公司要分紅給股東交個人所得稅時是有加這部分投資收益計算的吧?
老師我們從母公司購買的產(chǎn)品,母公司賺差價了,我們匯算清繳的時候是不是需要納稅調(diào)增?把差價的那部分調(diào)減成本?增加利潤?
老師。2023年我們業(yè)務招待費列支多了。注銷時匯算清繳時進行了調(diào)增,那賬面需要調(diào)增嗎? 業(yè)務招待費有發(fā)票?,F(xiàn)在公司注銷。原先未分配利潤只有九千。但是科長說匯算清繳調(diào)增的部分,賬面也要調(diào)增。那這樣未分配利潤就到了59000。
老師,企業(yè)12月份要計提工資,會造成利潤減少成本費用增加,那在明年做匯算清繳的時候,這塊費用是不是需要調(diào)增,不能把利潤減少。 如果沒有發(fā),就要調(diào)增。 老師,沒發(fā)指的是12月沒發(fā)對吧。確實沒發(fā),我不理解,既然匯算清繳要調(diào)增,那為什么12月份要計提這一塊,讓成本增加利潤減少。我們領導,審計一定要我計提12月工資
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進項票進不來,又必須得開銷項票能直接負庫存出庫嗎
業(yè)務招待費匯算清繳怎么扣除
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)據(jù)來報嗎?
老師請教這道題要求計算2018年基本每股收益時,在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時間問題?
那就好,合并報表才需要調(diào)整的
是的,學員,合并報表才需要調(diào)整的
老師那我們申請困難減免后,申請通過后,還會面臨稅務查賬嗎
你好,需要,這個一般是不會的,學員
那就好,那就好
好的,學員,新年快樂
老師新年快樂
非常感謝學員,老師祝你闔家幸福