對(duì)的 軟件做賬,放到借方負(fù)數(shù) 借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師,季度利息的金額是沖銷(xiāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用分錄是借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我們跟銀行做了一筆貸款。半年歸還。分錄是不是:借:銀行存款,貸方:短期借款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息,這樣做對(duì)嗎?然后什么每個(gè)月支付利息的時(shí)候,再借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息 貸:銀行存款。
老師,對(duì)公戶(hù)收到銀行利息 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 我看到有財(cái)務(wù)在金蝶系統(tǒng)做帳 借:銀行存款 10 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10 這樣不是借貸不相等了嗎?
銀行存款產(chǎn)生的利息幾十塊錢(qián)做賬時(shí)是沖銷(xiāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎,分錄是不是借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)貸方金額直接填在借方嗎
存款利息是做借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 這個(gè)利息收入是拿來(lái)沖減后續(xù)發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務(wù)是出口原材料,增值稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料?
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁(yè)面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開(kāi)成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來(lái)的錢(qián)和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個(gè)人開(kāi)專(zhuān)票嗎?
在一家母公司的子公司消費(fèi),他們開(kāi)的發(fā)票銷(xiāo)售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個(gè)人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫(xiě)分錄
債權(quán)價(jià)值和股票價(jià)值的計(jì)算分析題,我這個(gè)知識(shí)點(diǎn)給忘了
如果是手工帳呢,貸方也記借方?
手工做的都可以 借方負(fù)數(shù)或者貸方都可以