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建筑服務業(yè),未開發(fā)票前做了借:應收帳款,貸: 主營業(yè)務收入?,F(xiàn)在發(fā)票開了,如何做賬?

2022-01-29 08:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-29 08:12

你好,先把之前的分錄紅沖,然后按發(fā)票金額正常入賬

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快賬用戶6042 追問 2022-01-29 08:38

收入確認在了去年,跨年了不能沖紅吧

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齊紅老師 解答 2022-01-29 08:40

跨年的話通過以前年度損益紅沖 去年確認的現(xiàn)在紅沖 借:以前年度損益調(diào)賬 ? 貸:應收賬款 今年開發(fā)票 借:應收賬款 ? ?貸:以前年度損益調(diào)賬 這樣處理結果顯示發(fā)票對今年收入沒影響,收入確認還是去年

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你好,先把之前的分錄紅沖,然后按發(fā)票金額正常入賬
2022-01-29
你好,是可以直接這樣調(diào)整的。 也可以 把之前的無票收入分錄紅沖,然后做開票收入的分錄
2025-07-02
你好,開了紅字發(fā)票的話,選擇第二個分錄。應收賬款和主營業(yè)務收入應交稅費都是負數(shù)的那一個。
2021-10-18
開票了,在這樣結轉的
2021-05-26
你好,你做同樣的憤分錄,借銀行存款。貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 然后你還要做一個同樣的憑證的負數(shù)。
2024-10-21
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