同學(xué)你好 很高興為你解答 不可以的
老師,我們公司已經(jīng)開了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),請問建賬套時的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項數(shù)據(jù),還要別的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
老師2021年會計新規(guī)是不是一般納稅人企業(yè)偶爾買水果單次500元以內(nèi)的用于管理層老板吃的只需水果店老板開張收據(jù)就可以做在外賬里稅前扣除呀?無需再要發(fā)票了。
老師去五金店買了個水管配件花了幾十塊錢只開了收據(jù),可以只憑著收據(jù)入賬在稅前可以扣除吧
老師,我們收了幾個學(xué)生的體檢費,然后要帶這幾個學(xué)生去醫(yī)院體檢,要給醫(yī)院制對公賬戶支付8000元,但是醫(yī)院只給開收據(jù),能正常入賬并且稅票扣除么? 我在小程序上問是不能稅前扣除的,但是我有個會計朋友又說因為醫(yī)院都是開收據(jù)的,所以可以入賬并且稅前扣除,所以到底可以么?
老師,請問一下公司購買的新車,去交管局辦理掛牌,花了120元,沒有發(fā)票,只有一個微信支付憑證,請問可以作為憑證入賬嗎?能不能在企業(yè)所得稅稅前扣除?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
那對方?jīng)]開發(fā)票啊咋辦
老師五百元以下的零星開支可以用收據(jù)做賬稅前扣除的嗎
老師在嗎
那今天買水管配件只開了收據(jù)沒發(fā)票,當(dāng)成零星開支入賬可以嗎
稅務(wù)上的收據(jù)要求很嚴(yán)格 需要對方的稅號 項目名稱,金額,單價,數(shù)量等信息 而且需要銀行支付
那些都沒有,那我這個咋辦呢老師
那就正常入賬 所得稅之前調(diào)增就行