同學你好 這個收款人需要名下沒有營業(yè)執(zhí)照才可以
老師2021年會計新規(guī)是不是一般納稅人企業(yè)偶爾買水果單次500元以內(nèi)的用于管理層老板吃的只需水果店老板開張收據(jù)就可以做在外賬里稅前扣除呀?無需再要發(fā)票了。
老師 我這邊是屬于一般納稅人 去年8月份新開了一家公司 新店業(yè)務只有賣車和買車的業(yè)務 其他各種費用全部記在了一店里 目前2店還沒有正式建賬 如果通過管家婆開始只對接票據(jù) 那我這邊該怎么操作呢 剛剛我把去年剛開始的公戶流水賬、開票收入、購車進項 表都統(tǒng)計好了 接下來我該怎么操作?因為這馬上要申報企業(yè)所得稅 需要財務報表 不做出來 沒法操作 希望老師指導一下
公司是一般納稅人,因為行業(yè)特性,我們都是向五金店、百貨店購買材料和工具,很難取得進項票,所以老板在購買材料工具時也時常拿不到普票和專票。 2022年老板通過公轉(zhuǎn)私118萬元,用于購買材料工具等,當時會計根據(jù)銀行回單暫估入庫計入了庫存商品。但是這筆錢老板并沒有打算在22年度全部用于購買材料工具,而是想在以后的幾年里根據(jù)項目需要再行購買,省去了再從公戶轉(zhuǎn)賬的麻煩。22年期間會計根據(jù)老板購買材料工具的收據(jù)(沒有發(fā)票)將庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本當中,22年期末庫存商品余額95萬8。22年會計將公轉(zhuǎn)私的款項入賬庫存商品的做法是否可行?庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的做法是否合規(guī)?
老師,我們湖北天創(chuàng)賣貨給上海凱瑞斯,找物流公司開了一張運輸發(fā)票,實際是買來的發(fā)票(由于天創(chuàng)電子稅務局發(fā)票額度一直提不起來,所以老板就搞證據(jù),到時候好跟專管員講,本來沒有物流票的) 現(xiàn)在有三個問題 第一、天創(chuàng)需要跟物流公司簽運輸合同嗎? 第二、這張物流票我們沒有從天創(chuàng)賬戶轉(zhuǎn)賬給物流公司,因為這個物流公司之前欠老板另外一個公司的錢,所以就這樣抵扣了(或許抵扣過程更復雜),這個處理方法行嗎?如果不行,您建議我們怎么做?如果行,如何入賬?(我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作,不可能發(fā)票、轉(zhuǎn)賬都能一一對上,或者說基本不會一一對應上,如果專管員問起來,就靠自己去編合理的理由) 第三、這張發(fā)票如何入賬,進銷售費用嗎?那另外一個科目呢?
老師,您好。我們公司是商貿(mào)一般納稅人,12月份取得5張進項專票金額48萬,已抵扣,且已入成本結(jié)轉(zhuǎn)。2月份發(fā)現(xiàn)有問題,發(fā)票異常。目前已做進項稅額轉(zhuǎn)出,,老板在2月份重新開回發(fā)票了。 問題:現(xiàn)在需要處理“企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋(“跟票管”)”,客戶不想補稅,可不可以把12月份的賬,改為暫估入賬48萬,沒暫估前利潤-7500元,暫估后-487500元,這樣利潤表會比原來虧損多48萬,2月份回票就把暫估的48萬沖了。匯算清繳時調(diào)增異常發(fā)票48萬。請問這樣做可以嗎?
老師,就是我們是個新公司,現(xiàn)在找一些臨時工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因為臨時工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因為他們不來辦公室。人員比較多20多人,有沒有好點的辦法
老師 請問報稅的時候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報呢
老師,這道題應交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費用,遞延資產(chǎn)負債的分錄怎么寫啊
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預付卡
#提問#老師請問下,計提工資與實際發(fā)放的工資不符,是審計時發(fā)現(xiàn)上半年計提工資比實際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負責做一些演出 售賣服務。這個收入是從美團 抖音等平臺下單直接進委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進公戶里面嗎?如果打進公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復,不要誤導我謝謝
老師,前年公司購買的預付卡發(fā)給員工,商家開的預付卡普票,我入賬了,但是沒有計入福利費,現(xiàn)在能否把這個給沖掉不計入福利費,直接并入員工工資進行更正申報
老師這個過路費可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計算沒看懂?
老師意思是水果店要是有營業(yè)執(zhí)照還需要水果店老板開增值稅發(fā)票或或手撕發(fā)票對不?要是水果店老板沒有營業(yè)執(zhí)照單次500元以內(nèi)就可以用收據(jù)稅前扣除了嗎?
對的 是這個意思的 但是計入福利費需要不超出工資14%的部分才可以扣除
老師意思是讓我計入福利費嗎?既然不多
對的 就是這個意思的
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝