你好! 資產(chǎn)減值損失取數(shù)的時(shí)候取負(fù)數(shù)的,因?yàn)閾p失就是一個(gè)減少的概念。

老師好 A公式 應(yīng)納稅所得額=年度利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 在費(fèi)用和損失里面,有個(gè)稅收滯納金,它是費(fèi)用類會(huì)導(dǎo)致企業(yè)利潤減少。如果損失記多了,導(dǎo)致利潤減少,所以要納稅調(diào)增。為什么損失記多了要調(diào)增,不符合上面說的A公式呀?利潤總額減去調(diào)增的損失還是讓利潤減少了啊
營業(yè)利潤=收入-成本-各項(xiàng)費(fèi)用+信用減值損失。這個(gè)公式中此時(shí)的信用減值損失是一個(gè)正數(shù)。為什么會(huì)是加而不是減?一般損失是會(huì)使得利潤減少
老師,我分公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,總部提供過來的數(shù)據(jù)信用減值損失為負(fù)數(shù),這個(gè)是什么原因造成為負(fù)數(shù)呢,信用減值損失我應(yīng)該填在小企業(yè)會(huì)計(jì)利潤表到啦哪個(gè)報(bào)表項(xiàng)目呢?報(bào)表沒有信用減值損失項(xiàng)目
老師,本年?duì)I業(yè)利潤和利潤總額129.77萬元,其中信用減值損失-281.95萬元,如果沒有信用減值損失營業(yè)利潤和利潤總額應(yīng)該是411.72萬,我想問最終按129.77萬元還是411.72萬元計(jì)算所得稅(這個(gè)減值不是真實(shí)的損失,是財(cái)務(wù)估計(jì)損失)
@冉老師,本年?duì)I業(yè)利潤和利潤總額129.77萬元,其中信用減值損失-281.95萬元,如果沒有信用減值損失營業(yè)利潤和利潤總額應(yīng)該是411.72萬,我想問最終按129.77萬元還是411.72萬元計(jì)算所得稅(這個(gè)減值不是真實(shí)的損失,是財(cái)務(wù)估計(jì)損失)
我們公司有匹產(chǎn)品賣不出去就銷毀了,銷毀費(fèi)花了2000元,銷毀的這批產(chǎn)品不含稅金額是12000,這個(gè)要怎么做賬
請(qǐng)問直播帶貨賺傭金的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍要有哪些類目?有零食和化妝品,只賺傭金。
公司賣廢品如紙箱,塑料等計(jì)哪個(gè)科目好呢
老師,股權(quán)變更和股權(quán)轉(zhuǎn)讓是一個(gè)意思嗎
老師,一個(gè)水泥發(fā)票可以嗎?
老師,請(qǐng)問勞務(wù)報(bào)酬,報(bào)個(gè)稅,什么情況適用累計(jì)預(yù)扣法,什么情況不適用累計(jì)預(yù)扣法
你好,老師,一般納稅人,公司兩個(gè)股東,另外一個(gè)股東退出,只留一個(gè)股東,請(qǐng)問變更流程是什么呢?
員工A的工資由非員工B代領(lǐng),個(gè)稅如何申報(bào)?是以A的身份申報(bào)還是以B的身份申報(bào)
比如公司給個(gè)人支付的保潔費(fèi)3000元, 如何賬務(wù)處理?
老師,由于沒付款,進(jìn)項(xiàng)沒回,能辦留低抵欠嗎?


也就是說我這個(gè)表中的信用減值損失是一個(gè)正數(shù),就表示實(shí)際是收益而不是損失?所以收益使得利潤增加。是這么理解嗎?
利潤表的資產(chǎn)減值損失前面是有一個(gè)“-”號(hào)的。
但是我這個(gè)表中,本月的信用減值損失為正,上月的信用減值為負(fù)
你這個(gè)是什么表?如果是自己做的表,那就看你自己的設(shè)置了,資產(chǎn)減值損失正數(shù),肯定表示有損失的。
老師,那我換一種方式問吧:信用減值損失為負(fù)數(shù)的時(shí)候,表示是一種真正的損失,那為正數(shù)的時(shí)候是怎么理解?表示的是啥?
表示轉(zhuǎn)回的,之前計(jì)入資產(chǎn)減值損失,但是后期轉(zhuǎn)回了。