您好,這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅是沒(méi)辦法抵扣的
我公司是建筑公司,現(xiàn)在有建筑企業(yè)勞務(wù)資質(zhì)。開勞務(wù)發(fā)票在什么情況下稅率是3%、6%、9%?
建筑工程稅率為9%,建筑勞務(wù)票稅率只有3%,之間相差6%稅率。建筑勞務(wù)票3%的進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣建筑工程的9%稅率嗎
建筑公司(一般納稅人)提供勞務(wù)服務(wù)開發(fā)票內(nèi)容為:“建筑服務(wù)*工程服務(wù)”可以嗎?稅率3%
小規(guī)模納稅人,開增值稅專用發(fā)票技術(shù)服務(wù)3個(gè)點(diǎn)稅率?,F(xiàn)在有建筑項(xiàng)目,要開建筑服務(wù)9個(gè)點(diǎn)稅率,可以去稅務(wù)局核定建筑服務(wù)9個(gè)點(diǎn)增值稅率嗎?之前的技術(shù)服務(wù)合同還能開3個(gè)點(diǎn)稅率嗎?
建筑勞務(wù)公司,開了簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的建筑勞務(wù)發(fā)票后,有不同的項(xiàng)目工程,還可以開9個(gè)點(diǎn)的建筑工程發(fā)票嗎?
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策,其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問(wèn)下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時(shí)候沒(méi)做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個(gè)辦公樓,4間平房,1個(gè)彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬(wàn)??梢詥??
建筑施工活動(dòng)板房租賃開幾個(gè)點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價(jià)100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬(wàn),就交2萬(wàn)的的稅額?