您好,商業(yè)折扣你們是沖減費用的

老師。我們是奶粉批發(fā)商,我們給廠家開促銷服務費的票, 他們不給我們錢,只給我們貨,這個貨隨著我們正常進貨的發(fā)票來,但是這個促銷服務費金額的貨物廠家在發(fā)票里一正一負變成贈送的了。這個賬務怎么處理
老師,我們公司是賣熱水器的,8月份交商場租金還有付商場裝修費一共是20萬,每月分攤計提,到了11月份,廠家給我們的裝修費和租金核銷了19萬,記錄在我們在廠家的賬戶里作為余額,等我們進貨時候,當貨款使用,那這核銷下來的19萬怎么做賬呢
老師,我們裝修商場的錢做費用攤銷一年,然后廠家會核銷一部分裝修費回來,這個核銷回來的是商折,隨貨以折扣形勢給我們,這個核銷回來的金額我怎么入賬?
老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用,這個費用會以沖貨款的形式沖銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務費發(fā)票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費用借在了預付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
那我們裝修期間購買供應商材料,以及裝修公司裝修,都是長期待攤費用,每月分攤,去年裝修廠房及辦公樓一直記得在建工程,本來打算這月全部轉固定資產說是錯的,計入長期待攤費用,那我可以這個月調賬,把在建工程轉入長期待攤費用嗎,這個月開始攤銷還是下月開始攤銷
老師,發(fā)現將5月份的應收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應收賬款100元,貸:其他業(yè)務收入594.06元,應交稅費5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因為單子上沒有注明忘記了這100元的應收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務收入990.1元,應交稅費9.9元?,F在這應收賬款100元應該怎么調賬合適?
老師,你看我們這公司買的設備吧,有8月份買的,有9月份買的,現在還都掛在預付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計入固定資產借,固定資產貸,預付賬款,這樣行嗎?
請樸老師回答,老師我問的是總賬明細賬月結年結和日記賬月結年結畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當月的利潤不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產制造行業(yè)開具發(fā)票,有產品和安裝調試費,合同簽的兩個項目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費一個季度一百多塊,一般是不是都不開專票了
員工加油開的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務局能查到,不能下載能給員工報銷嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應收確認收入,但實際沒有收到那么多,以后也不會收到,這要怎么處理呢
個體工商戶法人車輛過戶,需要申報增值稅嗎?
分錄怎么做呢
借 銀行存款? 貸 某某費用
他不是返錢,而是跟貨物一起開商折過來,比如廠家核銷給我們20000費用,我們進貨五萬,實際付款30000就行
那就是直接購貨成本就是3萬,借 原材料30000貸 銀行