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#提問#老師好,我向您請教:就是比如,其他材料成本是2000,直接業(yè)務(wù)方回款是5000我們應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)給代理商是3000.代理商開發(fā)票是3000,現(xiàn)在消耗了一塊其他材料是450 ,那么代理商開票3000-450=2550,我的這450的該怎么做賬呢?

2022-01-25 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-25 13:06

你好,按照實際消耗了其他材料就貸記原材料。

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快賬用戶7037 追問 2022-01-25 13:08

借方做什么科目,貸方做什么科目 我怎么覺得這個要做 借:其他應(yīng)付款,貸收入 稅金

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齊紅老師 解答 2022-01-25 13:12

代理商開發(fā)票3000,貸方要提現(xiàn)原材料。如果代理商開發(fā)票2550,你的分錄就是對的

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快賬用戶7037 追問 2022-01-25 13:13

什么對的,能寫出來嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-25 14:00

借:其他應(yīng)收款5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-25 14:01

借:主營業(yè)務(wù)成本2000 貸:原材料2000 借:主營業(yè)務(wù)成本3000 貸:原材料450 其他應(yīng)付款2550

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齊紅老師 解答 2022-01-25 14:02

根據(jù)你的描述,老師認(rèn)為是這樣處理。如果有疑問,你再與老師溝通。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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