購(gòu)入當(dāng)月未認(rèn)證 借:庫(kù)存商品/原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 待認(rèn)證的發(fā)票以后認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 購(gòu)入當(dāng)月認(rèn)證 借:庫(kù)存商品 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的分錄怎么寫(xiě)?完整的?
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額的情況下 ,求一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄(從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)到不需要繳納增值稅的分錄)
賬面有進(jìn)項(xiàng)稅,有銷(xiāo)項(xiàng)稅,都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),目前進(jìn)項(xiàng)稅比銷(xiāo)項(xiàng)稅大,留底稅額16000,申請(qǐng)了退稅16000到銀行賬戶了,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的完整分錄怎么寫(xiě),銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),留抵,附加稅,還有繳納增值稅完整的分錄,要怎么寫(xiě)?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷(xiāo)售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)


待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額什么時(shí)候用
現(xiàn)在沒(méi)有那個(gè)科目了