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老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的分錄怎么寫?完整的?

2021-11-17 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-17 15:42

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶9641 追問 2021-11-17 15:43

余額放在轉(zhuǎn)出那邊嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-17 15:45

對的是的,借方有余額,表示劉迪。

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快賬用戶9641 追問 2021-11-17 15:46

就不用再做分錄了是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-17 15:47

你好,這已經(jīng)是完整的分錄了。

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快賬用戶9641 追問 2021-11-17 15:49

老師,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額這個科目什么情況下使用的

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齊紅老師 解答 2021-11-17 15:55

不用這個科目的,全程用不到。

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快賬用戶9641 追問 2021-11-17 15:57

一般這個科目是用于哪里的?

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齊紅老師 解答 2021-11-17 15:57

你好,我沒有用過這個科目。

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快賬用戶9641 追問 2021-11-17 16:00

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-17 16:00

不要客氣,工作愉快。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-11-17
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要做賬的,因?yàn)槟隳莻€報表上它會記錄留底稅額。
2022-02-21
銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,月末可以不用賬務(wù)處理
2022-04-25
你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2021-09-11
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底
2022-06-15
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