您好,沖紅該發(fā)票,重新開具正確的發(fā)票即可
2021年1月份開的發(fā)票,今天對方單位退回來,說發(fā)票時間長了不能用,而且不認(rèn)可發(fā)票的金額,這份發(fā)票怎么處理
老師,2021年單的銷售計(jì)單已開專用票了,對方未認(rèn)證的話,能不能退回來發(fā)票聯(lián)重開,需要怎么處理呢?
你好老師,比如今年4月份我單位開的一張發(fā)票,7月份發(fā)現(xiàn)有錯誤,不管對方認(rèn)不認(rèn)證,他都不需要退回來,通過開具紅字信息表,開具負(fù)數(shù)發(fā)票,在開具正確發(fā)票就行了對嗎? 如果開具的是普票的話,處理方式一樣嗎?
2017年的項(xiàng)目,合同金額200萬,當(dāng)年給甲方開票50萬,并且回款了,定案單2021年12月份出了,客戶今天才拿來,這種一般都是咋處理,怎么收稅金,成本發(fā)票還收嗎
2017年的項(xiàng)目,合同金額200萬,當(dāng)年給甲方開票50萬,并且回款了,定案單2021年12月份出了,客戶今天才拿來,這種一般都是咋處理,怎么收稅金,成本發(fā)票還收嗎
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
不處理要不要緊的?
這發(fā)票跨年了,紅沖行?。?
開出的發(fā)票對方是在365天內(nèi)需認(rèn)證抵扣?
開出的發(fā)票對方是在365天內(nèi)需認(rèn)證抵扣,沒有這個規(guī)定了。發(fā)票跨年也可以沖紅