你好 進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)統(tǒng)計(jì),是在當(dāng)月做。 收入與確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)無(wú)關(guān),增值稅應(yīng)納稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)統(tǒng)計(jì)是有關(guān)的?
一般納稅人,當(dāng)月是不是所有的進(jìn)項(xiàng)都要勾選認(rèn)證?如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也要全部勾選認(rèn)證嗎?
收到5月的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,6月我在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn)和統(tǒng)計(jì),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額屬于5月還是6月
當(dāng)月預(yù)收全年租金,我銷項(xiàng)稅要一次性確認(rèn)了,那收入要做一個(gè)月的,還是全部確認(rèn)了
進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)統(tǒng)計(jì),是在當(dāng)月做嗎?假設(shè)當(dāng)月的銷項(xiàng)全部是無(wú)票收入,跟確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅有關(guān)系嗎
公司是貿(mào)易企業(yè),既有外銷也有內(nèi)銷,假設(shè)情況: 1月內(nèi)銷未稅金額900萬(wàn)+外銷未稅金額100萬(wàn)=1000萬(wàn) 外銷占當(dāng)月全部收入=100/1000=10% 當(dāng)月共認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額110萬(wàn),增值稅納稅申報(bào)時(shí)當(dāng)月應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額=110*10%=11萬(wàn) 這樣計(jì)算是否正確?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
增值稅應(yīng)納稅額是在次月申報(bào)的時(shí)候填報(bào)無(wú)票收入是吧。
你好,增值稅應(yīng)納稅額=無(wú)票收入的銷項(xiàng)稅額—認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額?
你好,我是想確認(rèn)下 這個(gè)無(wú)票收入是在次月申報(bào)嗎?
你好,當(dāng)月的銷項(xiàng)全部是無(wú)票收入,是次月申報(bào)的?