您好!找到未記賬的憑證,審核記賬就好了哦
老師好,用友財(cái)務(wù)軟件里審核完當(dāng)月憑證也做了記賬處理,到月末轉(zhuǎn)賬的時(shí)候未勾選未記賬憑證,就做了轉(zhuǎn)賬,然后未保存結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的那張憑證就退出了,現(xiàn)在再去結(jié)轉(zhuǎn)就顯示“所選科目余額為零,沒有生成轉(zhuǎn)賬憑證”,這樣該怎么處理呢?
老師,請問用友T3在月末結(jié)賬時(shí)提示有一張憑證未記賬,應(yīng)該怎么處理?
用友r9系統(tǒng),5月份沒有發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有記賬,6月發(fā)生業(yè)務(wù)了需要記賬,記賬時(shí)提示5月份未結(jié)賬需要結(jié)賬才可編制新的憑證。我去5月份結(jié)賬時(shí),提示本月未記賬請先記賬才能結(jié)賬。這種情況怎么處理呀?怎么才能記6月的賬。
老師,用友u8c月末結(jié)賬提示存在未生成的實(shí)時(shí)憑證,需要在哪里處理
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會(huì)計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因?yàn)橐a(bǔ)去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當(dāng)時(shí)就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)數(shù)據(jù)要更正過來嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費(fèi)發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動(dòng)在小區(qū)樓頂安裝一個(gè)接收器,簽的租賃合同,開發(fā)票服務(wù)名稱是開成經(jīng)營租賃嗎
公司籌建期的咨詢費(fèi)檢測費(fèi)以及堪查費(fèi)做賬放在開辦費(fèi)里可以嗎
收到保本理財(cái)利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請外面的老師給我們單位講課,但是要走工會(huì)經(jīng)費(fèi),需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會(huì)沒有辦理稅務(wù)登記。
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人想要?jiǎng)h除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?
第一張憑證未記賬,單張憑證怎么記賬?
您好!找到這張憑證,如果已經(jīng)審核了,就直接點(diǎn)上面菜單欄里面的過賬
老師,用友T3沒有過賬只有記賬沒有過賬。我點(diǎn)擊記賬就這樣顯示。
您好!就是記賬,圖片看不清楚哦 記賬后就可以結(jié)賬了
老師,找到原因了,是因?yàn)槌黾{沒有簽字。
哦哦,要得,解決了就好,祝工作順利哦
謝謝老師!
不客氣的,有問題再溝通哦