借固定資產(chǎn)800 貸實(shí)收資本500 資本公積300

我公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),母公司只給了500萬(wàn)現(xiàn)金,我公司實(shí)收資本只有500萬(wàn)。母公司近期劃撥了800萬(wàn)廠房,針對(duì)這劃撥的廠房,我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
母公司將持有的子公司1%的股權(quán),作價(jià)5萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓給了第三方個(gè)人。涉及兩個(gè)主體的稅務(wù)、賬務(wù),以及母公司的合并報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該分別如何處理財(cái)稅問(wèn)題。 其他背景:截止6月底,子注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)繳500萬(wàn),凈資產(chǎn)約500萬(wàn);7月1日,母補(bǔ)充注入資本500萬(wàn),至此1000萬(wàn)已全部補(bǔ)足。
老師您好,我公司委托乙建筑公司建了個(gè)廠房,建筑成本800萬(wàn),銀行存款支付,截止至目前為止,乙公司只開(kāi)了500萬(wàn)的發(fā)票給我公司,另外300萬(wàn)因?yàn)槠渌?,不能提供,那么現(xiàn)在我在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時(shí)候,應(yīng)該按什么金額轉(zhuǎn)啊,是800萬(wàn),還是500萬(wàn)?
為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)正數(shù),但是以前年度有虧損,不都是用未分配利潤(rùn)彌補(bǔ)之后才是未分配利潤(rùn)里的數(shù)么
各位老師大家好,10年期的合同是無(wú)固定期限,還是簽有固定期限的,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
我們辦公室裝修費(fèi)5W,已裝修好,款已付,發(fā)票只要年底前開(kāi)出就可以嗎?裝修費(fèi)需要按月分?jǐn)?,還是一次性計(jì)入費(fèi)用
種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社繳納印花稅?
老師營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注銷工商聯(lián)絡(luò)員的身份信息是填寫(xiě)的企業(yè)法人的信息嗎
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)編碼怎么查詢
你好,11日付貨款,18日收到發(fā)票,可以同時(shí)做在11月憑證里面嗎?還是說(shuō)按時(shí)間順序來(lái)做呢?
請(qǐng)問(wèn)從小規(guī)模進(jìn)夠了一批海參,對(duì)方開(kāi)的3的點(diǎn)的專票,那我是一般納稅人可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?另外我海參銷售出去發(fā)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的稅率啊
電費(fèi)發(fā)票都是跨月開(kāi)具,比如9月份的電費(fèi),10月份收到發(fā)票。后期公司12月份的電費(fèi),1月份才會(huì)收到發(fā)票,怎么做賬要好一點(diǎn)。
你好老師!請(qǐng)問(wèn)一下,我公司存在大量的賬期超過(guò)5年的應(yīng)收及應(yīng)付賬款,這些款收不回來(lái),也付不出去,這個(gè)需要處理嗎?


我公司的公司章程里寫(xiě)明我公司的注冊(cè)資本早已歸位,且是現(xiàn)金1000萬(wàn)。這怎么搞呀?
做賬根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)做,收到什么就做什么,你們可以去修改章程
嗯。母公司沒(méi)有說(shuō)劃撥的廠房做股本投入我公司,母公司只是說(shuō)把廠房劃撥到我公司。我憑什么就能把母公司劃撥的廠房做實(shí)收資本處理呢?我把母公司劃撥的廠房做實(shí)收資本有理論依據(jù)嗎?
同學(xué),投資就是做實(shí)收資本啊,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定
那你如果不是投資,也要有其他說(shuō)法,你是為什么給呢,沒(méi)有說(shuō)法你就得做營(yíng)業(yè)外收入,不介意交所得稅就可以
嗯!老師,可以不做實(shí)收資本,直接做資本公積嗎?
超過(guò)注冊(cè)資本部分的才能做資本公積
好的,謝謝老師的回復(fù)!
不客氣,祝你工作順利