你好,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

老師我在學(xué)增值稅這一節(jié),有一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅扣除的問題,書上面寫的是購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品,用于簡(jiǎn)單加工的可以抵扣9% 用于生產(chǎn)13%稅率的可以抵扣10% 如果我是小規(guī)模納稅人收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品的話是不是不能抵扣
該公司2019年5月收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為950000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,收購(gòu)的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)入庫(kù)。(稅法規(guī)定按9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 該農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:950000×9%=85500元 農(nóng)產(chǎn)品入賬價(jià)值:950000×(1-9%)=864500元 借:原材料——農(nóng)產(chǎn)品864500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85500 貸:銀行存款950000 這個(gè)題如果要將部分賣出去怎么加題進(jìn)去才好做分錄
老師您好!公司從果農(nóng)那里收購(gòu)的紅棗進(jìn)行深加工,可不可以按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)9個(gè)點(diǎn)的抵扣?謝謝!
老師,您好,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品拿到的1%進(jìn)項(xiàng),然后初加工銷售農(nóng)產(chǎn)品9%,我們是不是可以核定扣除9%呢,如果深加工后應(yīng)稅商品是13%的,那我們是不是只能核定扣除抵扣10%而已呢
老師好,我們公司是出口商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收購(gòu)的水果,兩個(gè)問題:1、能否自己給自己開具增值稅專用收購(gòu)發(fā)票?2、如果可以取得了增值稅專票,可以進(jìn)行出口退稅,謝謝老師
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


老師,那公司清洗、凍干、包裝加工后的袋裝紅棗銷售,應(yīng)該按照多少個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)?謝謝!
初加工,初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品稅率是9%
好的老師,我懂了謝謝! 那我們把紅棗進(jìn)一步加工成紅棗紅酒,還有紅棗功能性飲品,那就應(yīng)該是13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)了吧?老師
是的,深加工是13%。不客氣,祝工作順利