你好,如果是業(yè)務(wù)費用實際屬于21年度,是可以的
員工現(xiàn)在報銷2021年12月的發(fā)票,現(xiàn)在才走流程,12月沒有預(yù)提該筆費用,現(xiàn)在可以直接報銷計入2022年1月費用嗎?還是必須在12月預(yù)提出來該筆費用?
老師,2022年元月份取得的發(fā)票,實際是2021年12月的支出,能在2021年12月份做賬嗎
老師,2021年12月的差旅費如果在2022年1月做,可以直接進費用嗎?
老師2021年12月以前的業(yè)務(wù)在2022年開出來的費用發(fā)票,我現(xiàn)在在做2021年12月的帳,能直接給1月的做到12月嗎,謝謝
老師 我們現(xiàn)在做1月的賬 有2021年12月的幾張發(fā)票 請問老師能就直接放到1月賬里 做管理費用嗎
這種遞延所得稅資產(chǎn)負債年初有余額的,什么時候去抵扣?
給公司的車上的保險 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個人 這個人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個票已經(jīng)過認證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進項都直接計入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告有免報,直接不把免稅收入申報增值稅的情況嗎老師
會計分錄和報表上有啥調(diào)整沒
直接在21年度做賬即可,不需要其他調(diào)整
明白了謝謝
不客氣,祝你工作順利