你好,這個(gè)都可以,不影響你申報(bào)個(gè)稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下今年3月份供應(yīng)商給我們開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票,次月我司抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,但是現(xiàn)在由于產(chǎn)品有問(wèn)題,我們無(wú)法付款。供應(yīng)商要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么轉(zhuǎn)出呢
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問(wèn)題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說(shuō)錢(qián)也是由第三方打給我們,對(duì)方通過(guò)公賬轉(zhuǎn)款給我們代開(kāi)貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來(lái)賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說(shuō)客戶(hù)那邊的錢(qián)由他們收,錢(qián)還沒(méi)收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢(qián)轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問(wèn)題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說(shuō)錢(qián)也是由第三方打給我們,對(duì)方通過(guò)公賬轉(zhuǎn)款給我們代開(kāi)貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來(lái)賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說(shuō)客戶(hù)那邊的錢(qián)由他們收,錢(qián)還沒(méi)收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢(qián)轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
老師,我們想要外聘專(zhuān)家來(lái)我們單位開(kāi)個(gè)講座,然后對(duì)公轉(zhuǎn)賬給對(duì)方外聘費(fèi)用,有一個(gè)是1000,一個(gè)是200,一個(gè)600,請(qǐng)問(wèn)我們都得為這三個(gè)代申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
老師,我們請(qǐng)專(zhuān)家開(kāi)講座,然后課題費(fèi)為2500,21年開(kāi)了三次,現(xiàn)在準(zhǔn)備轉(zhuǎn)錢(qián)給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)是一次性轉(zhuǎn)還是要分三個(gè)月轉(zhuǎn)比較好呢(我們這邊要代扣個(gè)稅)
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷(xiāo)售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開(kāi)發(fā)票30,我單位再給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開(kāi)的都是專(zhuān)票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)研發(fā)部門(mén)人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買(mǎi)手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢(qián)請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)是哪里來(lái)的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒(méi)有
老師 我們業(yè)務(wù)出國(guó) 在國(guó)外定的酒店開(kāi)的發(fā)票是國(guó)外給開(kāi)具的發(fā)票 拿回國(guó)報(bào)銷(xiāo) 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
老師,那要是我一起發(fā)的話(huà)是不是個(gè)稅只能是(5000-800)*20%呢
那要是分月發(fā)的話(huà)是不是就可以?xún)蓚€(gè)月各(2500-800)*20%
這跟你實(shí)際發(fā)放金額沒(méi)有關(guān)系,你事實(shí)上就是分三次分別講的,報(bào)稅的時(shí)候也分三次去報(bào)就行了。另外,即使你現(xiàn)在交的稅多或少,其實(shí)也不影響什么,因?yàn)閯趧?wù)所的年底是要并入綜合所得做匯算清繳的。
因?yàn)閷?duì)方是非連續(xù)性的勞務(wù)報(bào)酬,所以我們只是辦對(duì)方代扣稅而已,是不是同個(gè)人在同個(gè)單位每個(gè)月只有一次可以減800元呢
是的,你的理解是正確的。