您好,按正常的開具9%專票的銷項-進項交增值稅

老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開具了專票,就相當于放棄了農產品免稅權,再開的普票也不能開具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現在收到的情況是有說納稅開具了專票就放棄了免稅權,均應按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項目放棄免稅權,也不能根據不同的銷售對象選擇部份貨物或勞務放棄免稅權; 另外也有說一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開專票,如果需要開專票應按規(guī)定放棄免稅方可開具專票. 小規(guī)模納稅人是開具了專票之后,符合免稅條件還可以開免稅普票.老師,我現在也是蒙了,不知道到開具了專票正常交稅后普票能開免稅嗎?謝謝謝謝!
我是一般納稅人,購買一批農藥,供應商開具13的進項票,以下情況的對應進銷分錄:1.享受免稅,開具普票2.不享受免稅,開具9%銷項專票3.不免稅時怎么計算應該交的增值稅
有個供應商給我公司開進來的進項增值稅稅率是3%,是生產性生物品享受了增值稅減免政策,那我給客戶也按3% 的增值稅稅率開票是否可以,因為我們給客戶一直是按13%稅率開具銷售發(fā)票的?
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報繳納增值稅呢?????
1.某公司為增值稅一般納稅人,2022年4月發(fā)生如下業(yè)務:(1)購進原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額100萬元。(2)購進家具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額4萬元、稅額0.52萬元,其中當月將該批家具的20%用于職工食堂。(3)銷售貨物一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金額300萬元。(4)銷售貨物一批,開具增值稅普通發(fā)票,注明價稅合計金額226萬元。(5)從農民手中購進免稅農產品,收購憑證注明買價30萬元,該批農產品當月全部用于生產13%稅率的貨物。計算:(1)業(yè)務1允許抵扣的進項稅額:(2)業(yè)務2允許抵扣的進項稅額:(3)業(yè)務3應計算的增值稅銷項稅額:(4)業(yè)務4應計算的增值稅銷項稅額:(5)業(yè)務5允許抵扣的進項稅額。
還是說這個銷項稅額,無論是普票或專票都需要計入應交稅費,應交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動結轉出來的憑證出錯怎么辦
樸老師進。 房開企業(yè)自用房地產和對外出租的房地產屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積啊? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領完,一年領20萬,需要交多少稅
一般做審計報告,哪些報告內容不披露對企業(yè)比較好或者沒有差別
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬的東西送人,發(fā)票也開到公司名下了,但是送人的時候開了4萬的發(fā)票給客戶,請問老師,我們應該按照4萬來入賬算折舊,還是5萬來入賬呀
老師,我剛剛入職感覺有點手忙腳亂的。我是在一家餐飲管理公司,有15家店,都是小規(guī)模的。我接手了其中的兩家,現在是已經把10月份的內賬結完了,接下來要整理外賬部分。我有點不懂,外賬怎么做賬呀?是另外做憑證,那是不是就要有另外的賬套呀?
公司很多抬頭,有家公司接受其他內部公司的款項以后,再付給供應商,沒有利潤,沒有成本,但是開了往來發(fā)票。算不算虛開發(fā)票?
#提問 老師:#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務局平臺申報,怎么總提示沒有設置密碼?在哪里設置? 可以讓法定代表人在個人所得稅app操作設置密碼 財務負責人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財務負責人web怎么操作?
老師,債務重組債務方以非貨幣性資產清償不是應該沖減債務的賬面價值和轉讓資產的賬面價值、 差額計入其他收益嗎
前兩種情況的進銷分錄是什么?
增值稅是毛利*9%嗎
1.購進時:借庫存商品貸應付賬款,銷售時:借應收賬款貸主營業(yè)務收入 2.購進時:借庫存商品;應交增值稅-進項稅額13%貸應付賬款,銷售時,借:應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-銷項稅額9% 3.計算增值稅,(銷項含稅金額-9%銷項稅金-成本)*9%嗎
1.享受免稅,開具普票,不可以抵扣進項,購:借庫存商品(含稅額),貸銀行存款。銷:借 應收賬款,貸 主營業(yè)務收入。 2.不享受免稅,開具9%銷項專票,可以抵扣進項,購:借庫存商品(不含稅),應交增值稅進項稅額,貸銀行存款。 銷:借 應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交增值稅銷項稅額
是這樣嗎
老師棒棒噠
這樣一來我的進項稅額就會剩余很多,稅局會不會有風險啊
不會啊,你不可能是平價賣出吧,賣價高于買價,比如采購價100,進項13,賣價150,銷項13.5,進項不一定會剩很多的
我核算應繳增值稅的時候是不是毛利*9%呢
您好,應交增值稅=銷項-進項-上期留底,不是用毛利來算的
那我抵扣多少進項呢,交多少稅合適
這個需要參考當地同行業(yè)的增值稅稅負水平哦,不好意思無法給到您準確的回復