你好 借:制造費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)折舊?
2019年12月31日計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 。寫出會(huì)計(jì)分錄
34)31日,根據(jù)“固定資產(chǎn)分類折舊匯總表”計(jì)提本月折舊費(fèi)3,428元。
31日,根據(jù)“固定資產(chǎn)分類折舊匯總表”計(jì)提本月折舊費(fèi)3,428元。會(huì)計(jì)分錄
(9)12月31日,計(jì)提本月固定資戶折舊費(fèi)26,000元,其中:年間固定資戶折舊費(fèi)16,000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊費(fèi)10,000會(huì)計(jì)分錄怎么寫
12月31日,按規(guī)定計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)三萬(wàn)元,其中生產(chǎn)車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)兩萬(wàn)元12月31日,按規(guī)定計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)三萬(wàn)元,其中生產(chǎn)車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)兩萬(wàn)元,企業(yè)行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)一萬(wàn)元(需要分錄)
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷,應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開(kāi)的專票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問(wèn)一下我們到位買財(cái)務(wù)軟件合同5萬(wàn)開(kāi)票也是五萬(wàn)、付錢也是五萬(wàn)。可以優(yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開(kāi)票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個(gè)賬戶,一個(gè)基本戶,一個(gè)一般戶,基本的戶的走款都有開(kāi)票的,一般戶得走款都沒(méi)有開(kāi)票,老板說(shuō)一般戶得走款不做賬,這個(gè)說(shuō)不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么做?,后面實(shí)際發(fā)的時(shí)候計(jì)提和個(gè)稅分別怎么處理?謝謝
公司沒(méi)有業(yè)務(wù)沒(méi)收入,但是發(fā)工資的情況下,做個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)可申請(qǐng)退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月