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借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。這個分錄是否是每個月都要做?還是年底才做?

2022-01-18 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-18 15:50

你好,都可以的,自己選擇。

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快賬用戶1529 追問 2022-01-18 15:51

年底是必須轉(zhuǎn)還是也可以不轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 15:53

可以不結(jié)轉(zhuǎn)的,但是最好結(jié)轉(zhuǎn),你結(jié)轉(zhuǎn)了之后,你每年都沒有余額,以后做賬,你查的時候也好查。

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快賬用戶1529 追問 2022-01-18 15:55

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,這個科目要不要結(jié)轉(zhuǎn)?什么時候轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)哪去?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 15:58

可以結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交。

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你好,都可以的,自己選擇。
2022-01-18
對的,同學(xué),你的理解是正確的
2024-01-11
你好,第一個分錄可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
你好 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目
2023-06-30
如果進(jìn)項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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