你好,可以的,價(jià)稅合計(jì)記帳
老師,加計(jì)抵減10%的會(huì)計(jì)分錄 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益 次月繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 ?(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減) 這樣做對(duì)不對(duì)? 如果我沒(méi)有入其他收益,而是發(fā)生的時(shí)候直接沖減了成本和費(fèi)用,這樣做是不是不符合規(guī)定,需要調(diào)整 貸:銀行存款
老師好,交了房租費(fèi)和物業(yè)費(fèi),拿到了一張專票是物業(yè)費(fèi)價(jià)款是14186.79,稅額是851.21,一張普票是房租價(jià)稅合計(jì)是26316.50,可以合并在一起做賬嗎? 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 40503.26 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 851.21 貸 銀行存款 41354.50 這樣專票,普票合起來(lái)做分錄,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,問(wèn)題一比如我收到一張發(fā)票,不想抵扣,但是我需要些里的費(fèi)用,是不是這樣做?借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)賬稅額 貸:銀行存款 ?問(wèn)題二假如可以這樣做,計(jì)算本期應(yīng)交增值稅就不算這個(gè)是吧?問(wèn)題三,待抵扣進(jìn)賬稅額數(shù)據(jù)需要填在增值稅申報(bào)附列表2中填寫嗎?
老師好 請(qǐng)問(wèn) 我收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票 我做賬的時(shí)候可以價(jià)稅合計(jì)計(jì)在一起嗎 比如 加稅合計(jì)16萬(wàn) 做賬直接借 費(fèi)用16萬(wàn) 貸 銀行存款16萬(wàn) 不體現(xiàn)增值稅 這樣可以嗎 我們不抵稅
老師,公司廠房半年租金20萬(wàn),且房租已付。我的借:預(yù)付賬款20 貸;銀行存款20.現(xiàn)在收到一張20萬(wàn)元增值稅專票,攤銷的時(shí)候,剔除進(jìn)項(xiàng)稅額,我做借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。這張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實(shí)際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您~
老師,我想學(xué)食品加工廠的成本核算,請(qǐng)問(wèn)在哪里找課程
正確的選項(xiàng)不理解,舉個(gè)具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當(dāng)年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票,也要它開(kāi)紅字發(fā)票,那我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開(kāi)票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對(duì)了嗎?這個(gè)我問(wèn)老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票,也要它開(kāi)紅字發(fā)票,那我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開(kāi)票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對(duì)了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來(lái),裁出來(lái)的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
謝謝老師 如果這樣的話 我們?cè)诎l(fā)票認(rèn)證平臺(tái)中有長(zhǎng)期未勾選認(rèn)證的發(fā)票 是不是對(duì)我們公司也沒(méi)什么影響?
你可以在平臺(tái)上選擇不勾選抵扣