你好 不影響的 企業(yè)所得稅稅負率=實際繳納的所得稅/不含稅銷售額
所得稅稅負第四季度還是在0.2%左右,最后一季度收入比較多,成本也多,純利潤幾十萬,屬于小型微利企業(yè),所以有減免稅,合下來2.5%,以前收入少,還好,這個季度多,比平時都多,稅負 影響么?
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了,后面改增值稅報表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹,從財表上看少報稅,第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹,第四季度報增值稅搞錯稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務局打電話通知去退稅(退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅),這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結賬回到2021年改,之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯,反回2021年怎么過?那前3個季度的增值稅申報表要按照財報表的收入去改嗎?申報稅務局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬,就2個管理人員個幾個保安工資,之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了,然后利潤表準備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費用都是工資,幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了,我想問的是利潤表上沒有成本(收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響,所以想反結賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調(diào)整到主營業(yè)務成本,那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎?
老師,我們公司月收入幾百萬的,年收入是幾億的,還有專管員加微信的,今天稅務局還打電話過來問我們這個季度需要預交多少稅,我們公司是不是稅務局重點監(jiān)督對象???然后我們的增值稅一個月才交5000左右,是不是企業(yè)所得稅不一定每個季度都交,但是增值稅每個月是不是都得交一些?我查了增值稅之所以少繳稅是因為目前庫存比較大,進項比較多,全部提前抵扣了
老師您好,公司的一般納稅人平時購買很多繼續(xù)用的配件設備大約都在幾萬塊錢一兩萬左右兩三萬的這種也不可能開回來發(fā)票了,平時有的是通過現(xiàn)金支付。請問這種入賬可以嗎?我們后期在收的稅匯算的時候去調(diào)整繳納所得稅,但這種白條收據(jù)蓋章的允許入賬嗎。這樣我們屬于小微企業(yè),可以按5%調(diào)整去繳納所得稅,如果不入賬的情況下,我們降低不了利潤。最后公司還得按20%去繳納個稅
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應收款-個體戶法人 貸:應交稅費-個人所得稅 繳納時: 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-個體戶法人 這樣是不是要準確一些?
購買舊房,已知發(fā)票金額,600萬,算房產(chǎn)稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
老師個體戶是定期定額顯示上期核定應納稅經(jīng)營額是5萬,如果月度收入10萬,需要調(diào)整月度應納稅經(jīng)營額不,還能個體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
我意思是稅負是不是有些低?
算下來所得稅稅負率0.25% 中下偏低 一般在0.2-0.5%
預繳稅的時候不到,0.2%,年度匯算的時候調(diào)交到3%左右,這樣可以么?
嗯嗯 沒問題 可以的