您好同學(xué),不用管這塊,因?yàn)椴焕U納稅款,報(bào)表是3% 就按照3% 保存申報(bào)就可以
11月實(shí)際發(fā)了工資,但是個(gè)稅是0收入申報(bào),請(qǐng)問(wèn)12月我應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè)稅,還有一個(gè)問(wèn)題,11月的個(gè)稅要怎么補(bǔ)報(bào)呢,謝謝老師
老師 我們是湖北小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)企業(yè) 如果上季度 有一單不小心開錯(cuò)了票不含稅100萬(wàn) 稅率一欄應(yīng)該開免稅 但是開成了3個(gè)點(diǎn)的3萬(wàn) 那10月份 增值稅我該怎么申報(bào)呢 報(bào)表那一欄 我應(yīng)該怎么填寫 填寫多少呢
我們是做電商的,一般不開發(fā)票,這個(gè)月有兩個(gè)商家開具了11月的發(fā)票,但是11月份我已經(jīng)申報(bào)了未開票收入,這個(gè)月也有無(wú)票收入,那怎么做賬呢?申報(bào)的報(bào)表怎么填寫呢
老師 請(qǐng)問(wèn) 公司是小規(guī)模 10-11月無(wú)票收入是11萬(wàn) 做賬是按1% 但是申報(bào)變成的3% 這個(gè)應(yīng)該怎么申報(bào)呢 申報(bào)表應(yīng)該怎么填 怎么我填108910.89 稅額就不一樣了
老師好!10月26成立的小規(guī)模公司,剛才補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,填了入職時(shí)間為11月1號(hào),申報(bào)了11月份的個(gè)稅。現(xiàn)系統(tǒng)提示逾期申報(bào)10月份的工資薪金所得稅。我本來(lái)就想只報(bào)一個(gè)人的稅,但入職又填了11月1號(hào),應(yīng)該怎么處理逾期申報(bào)問(wèn)題?
是不所有涉及金額的合同都要交印花稅
顧客掃公戶二維碼支付的錢,能公戶轉(zhuǎn)他私戶退回嗎
漢堡開票大類屬于什么
會(huì)計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會(huì)計(jì)自己賠?
老師好,單位過(guò)節(jié)送客戶的月餅,禮盒這些,賬務(wù)處理必須要通過(guò)視同銷售嗎,還有個(gè)稅的問(wèn)題怎么處理比較好,對(duì)企業(yè)有利,謝謝
老師包的工程,對(duì)方付款直接代付工人工資了,需要做個(gè)什么手續(xù)嗎?
老師!我需要一份最新購(gòu)房契稅政策文件,請(qǐng)問(wèn)在哪里查
老師未分配利潤(rùn)怎么才能減少
會(huì)計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會(huì)計(jì)自己賠嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費(fèi)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是在建工程
但是稅額大了 我未開發(fā)票銷售額 是填1%這個(gè)108910.89這個(gè)嗎
無(wú)票收入直接填在主表第四部分,免稅銷售額里面,你圖片上填的數(shù)的對(duì)方,不要在那里填寫
這個(gè)是進(jìn)去申報(bào)的主頁(yè) 是這樣填寫嗎
您好,填到第四部分,小微企業(yè)免稅收入里面