你好,附加稅是以增值稅為計稅依據的,抵扣了27萬的進項,附加實際已抵扣不需要額外計算抵扣。本來應交30,附加30*附加稅率?,F(xiàn)在預繳抵扣應交變成了30-27=3,附加就是3*附加稅率了。

老師,我們公司預繳增值稅及附加336000,因為預繳增值稅可以抵扣增值稅,但是預繳附加36000該怎么抵扣呢
我公司有預繳稅款。增值稅抵扣了。附加稅沒抵扣上。現(xiàn)在附加稅有余額。我公司這個預繳附加稅抵扣不了別的項目吧?抵扣不了的話科目余額我轉到哪里?
預繳的增值稅抵扣27萬,附加稅可以抵扣多少
預繳增值稅能抵扣,那附加稅費在附表四中哪項能抵扣?
您好老師,請問建筑行業(yè)項目在異地預繳增值稅及附加稅,都可以抵扣進項稅嗎,附加稅是否可以抵扣
老師,這種風險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產負債表有一項其他非流動資產,其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
預繳稅抵扣了以后,增值稅的計稅依據就已經減少了