你好:人數(shù)和資產(chǎn)符合小微企業(yè)的情況下,按利潤(rùn)總額199695.82*0.025繳納企業(yè)所得稅,這是小微企業(yè)所享受的優(yōu)惠。

我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示這個(gè),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本均為0,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。
老師,你好。我們公司是小規(guī)模納稅人,以前都沒(méi)交過(guò)企業(yè)所得稅,只在申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入和成本。現(xiàn)在要申報(bào)第四季度的,全年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入是1198308.17,營(yíng)業(yè)成本是445966.8,利潤(rùn)總得是199695.82,我們是按利潤(rùn)總額的5%繳納所得稅嗎?有什么減免嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度所得稅申報(bào),A類(lèi)企業(yè),營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額是全年累計(jì)的嗎?假設(shè)前三個(gè)季度都是虧損,第四季度稍微有點(diǎn)利潤(rùn),但是年底全年利潤(rùn)總額累計(jì)還是虧損,是不是就不用繳納所得稅啊?按照所得稅表自動(dòng)出來(lái)的數(shù),繳稅額那是零,保存申報(bào)就可以???
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,第一季度,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都是零,但利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),我們?cè)谏陥?bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),怎么填寫(xiě)呢?是不填呢,還是填寫(xiě)負(fù)數(shù)?
老師:現(xiàn)在在填寫(xiě)一般納稅人,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,我是問(wèn)的是:營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額的關(guān)系。是不是利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入一營(yíng)業(yè)成本
老師,如果我去年打印機(jī)的專(zhuān)票忘記做賬了, 如果涉及以前年度損益調(diào)整,那我要寫(xiě)的分錄就是: 借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:管理費(fèi) 再借:管理費(fèi),貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是 是這樣嗎
一般納稅人建筑公司給某個(gè)項(xiàng)目上買(mǎi)的太空艙怎么做賬呢
老師,現(xiàn)在廣東惠州要強(qiáng)行要求公司辦理公積金了嗎
老師,我公司2009年以前以35萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)房產(chǎn),現(xiàn)在想賣(mài)給個(gè)人,合同房?jī)r(jià)是30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)評(píng)估是65萬(wàn),老師,我公司給個(gè)人開(kāi)具的發(fā)票是按30萬(wàn)開(kāi)還是按65萬(wàn)開(kāi)。
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是生產(chǎn),借給別的公司一筆借款,沒(méi)有給我們利息,這筆利息是記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師,員工預(yù)支3個(gè)月工資15000,那么申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候,我可以每個(gè)月按5000申報(bào)嗎?
3季度,電商稅開(kāi)始還沒(méi)有申報(bào),實(shí)際銷(xiāo)售金額16萬(wàn),刷單金額36萬(wàn),平臺(tái)總金額52萬(wàn),這邊申報(bào)按實(shí)際銷(xiāo)售金額16萬(wàn)申報(bào)可以嗎?
老師,您好!我們是農(nóng)村社區(qū)居委會(huì)投資的一家農(nóng)業(yè)公司,起步時(shí)政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬(wàn),但是現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)一年多了我們也沒(méi)收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計(jì)提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應(yīng)其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款
我們承包的公司結(jié)算價(jià)是80萬(wàn),發(fā)票也開(kāi)了80萬(wàn),現(xiàn)在第三方審核定價(jià)為75萬(wàn),我們退給甲方5萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬(wàn)全部沖紅直接開(kāi)75萬(wàn)嗎?還是怎么把這五萬(wàn)的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅


老師,那相當(dāng)于我前幾個(gè)季度都沒(méi)繳納企業(yè)所得稅,只申報(bào)了收入和成本。這個(gè)月直接按年利潤(rùn)總額×0.025元,這樣的操作是可行的嘛?
你們前幾個(gè)季度沒(méi)有盈利,不用繳納所得稅。第四季度有盈利,所以全年有利潤(rùn),繳納所得稅,屬于正常。
老師,是不是如果我第三季度有繳納所得稅也算預(yù)繳,到時(shí)候第四季度按全年累計(jì)的也會(huì)重新計(jì)算,要繳納的稅額會(huì)減去上一季度繳了的
是不是如果我第三季度有繳納所得稅也算預(yù)繳,到時(shí)候第四季度按全年累計(jì)的也會(huì)重新計(jì)算,要繳納的稅額會(huì)減去上一季度繳了的?是的 第四季度也是預(yù)繳,后期還要匯算清繳的。
老師,那我能不能第四季度先不繳呢?匯算清繳的時(shí)候一起補(bǔ)繳
建議按實(shí)繳納。前面全是虧損。匯算清繳時(shí)盈利金額太大,說(shuō)明前面記賬錯(cuò)誤,會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注。