你好:人數(shù)和資產(chǎn)符合小微企業(yè)的情況下,按利潤總額199695.82*0.025繳納企業(yè)所得稅,這是小微企業(yè)所享受的優(yōu)惠。

我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負(fù)數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
老師,你好。我們公司是小規(guī)模納稅人,以前都沒交過企業(yè)所得稅,只在申報的時候填寫營業(yè)收入和成本?,F(xiàn)在要申報第四季度的,全年累計營業(yè)收入是1198308.17,營業(yè)成本是445966.8,利潤總得是199695.82,我們是按利潤總額的5%繳納所得稅嗎?有什么減免嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度所得稅申報,A類企業(yè),營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額是全年累計的嗎?假設(shè)前三個季度都是虧損,第四季度稍微有點利潤,但是年底全年利潤總額累計還是虧損,是不是就不用繳納所得稅啊?按照所得稅表自動出來的數(shù),繳稅額那是零,保存申報就可以???
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,第一季度,營業(yè)收入和營業(yè)成本都是零,但利潤總額為負(fù)數(shù),我們在申報企業(yè)所得稅季報時,怎么填寫呢?是不填呢,還是填寫負(fù)數(shù)?
老師:現(xiàn)在在填寫一般納稅人,第三季度企業(yè)所得稅申報表,我是問的是:營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額的關(guān)系。是不是利潤總額=營業(yè)收入一營業(yè)成本
24年的費用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
你好老師 計提工資和社保是不是都不需要計提個人的那一部分是吧?
請問有兩個客戶是同一個客戶,只是名字差了一點,現(xiàn)在這兩個客戶明細(xì)賬都有余額,怎么把錯誤的客戶明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到正確的客戶明細(xì)賬里面?
老師你好,自制生產(chǎn)產(chǎn)品和外購產(chǎn)品放展廳做什么憑證了
今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅,分錄怎么做?
小規(guī)模稅納稅人的稅收優(yōu)惠,增值稅和所得稅
麻煩問下,咱們快賬里面有個發(fā)出商品,這個科目,我購進(jìn)的另外的商品入進(jìn)去可以嗎?
24年的發(fā)票,25年作廢重開,做賬需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做賬
老師,增值稅滯納金如何做賬?
小規(guī)模納稅人,法人給零時工買的保險,收到發(fā)票,法人報銷怎么做賬
老師,那相當(dāng)于我前幾個季度都沒繳納企業(yè)所得稅,只申報了收入和成本。這個月直接按年利潤總額×0.025元,這樣的操作是可行的嘛?
你們前幾個季度沒有盈利,不用繳納所得稅。第四季度有盈利,所以全年有利潤,繳納所得稅,屬于正常。
老師,是不是如果我第三季度有繳納所得稅也算預(yù)繳,到時候第四季度按全年累計的也會重新計算,要繳納的稅額會減去上一季度繳了的
是不是如果我第三季度有繳納所得稅也算預(yù)繳,到時候第四季度按全年累計的也會重新計算,要繳納的稅額會減去上一季度繳了的?是的 第四季度也是預(yù)繳,后期還要匯算清繳的。
老師,那我能不能第四季度先不繳呢?匯算清繳的時候一起補(bǔ)繳
建議按實繳納。前面全是虧損。匯算清繳時盈利金額太大,說明前面記賬錯誤,會引起稅務(wù)關(guān)注。