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主營業(yè)務(wù)收入就是用來發(fā)工資,這個分錄如何寫,小規(guī)模納稅人

2022-01-16 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-16 21:22

同學(xué)您好。 借 成本費用 貸 應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶3331 追問 2022-01-16 21:24

這樣應(yīng)付職工薪酬的數(shù)值會加強計提的

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快賬用戶3331 追問 2022-01-16 21:26

而且主營業(yè)務(wù)收入的合計4000元,但是這4000元,有些是扣除手續(xù)費,剩下的才是工資,如何寫分錄,后面的數(shù)據(jù)是多少,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2022-01-16 21:31

同學(xué)您好。 收入要納稅呀,比如說增值稅之類的,手續(xù)費等,你這是內(nèi)賬還是外賬呀? 內(nèi)賬可以不考慮稅費,外賬可不能隨便做,需要按照會計準(zhǔn)則記錄!

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快賬用戶3331 追問 2022-01-16 21:32

是公司外賬

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齊紅老師 解答 2022-01-16 21:35

同學(xué)您好。 假設(shè)3950是工資。 借 管理費用 工資 3950 貸 應(yīng)付職工薪酬 3950 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬3950 貸 銀行存款 3950

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快賬用戶3331 追問 2022-01-16 21:37

就是把4000元,做成收入了,就不知道怎么做成本,不然最后利潤表,就會有營業(yè)收入,沒有成本,就要交稅

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齊紅老師 解答 2022-01-17 07:55

同學(xué)您好。 發(fā)多少工資,就做多少成本呀。 據(jù)實做賬。

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快賬用戶3331 追問 2022-01-17 07:58

我計提工資,是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 這樣的分錄對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 08:43

同學(xué)您好。 這個是正確的!

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快賬用戶3331 追問 2022-01-17 08:52

小規(guī)模納稅人,沒有開票業(yè)務(wù),收到可以這樣嗎?借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,不寫應(yīng)交增值稅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 09:09

同學(xué)您好。 不開票也要申報繳納增值稅,里面有個不開票收入。

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快賬用戶3331 追問 2022-01-17 09:11

那收入到月底,都轉(zhuǎn)出營業(yè)外收入了,不用繳稅吧

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快賬用戶3331 追問 2022-01-17 09:12

分錄也要寫成借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 18:28

同學(xué)您好。 是的。沒問題哈。

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