同學(xué)您好。 借 成本費用 貸 應(yīng)付職工薪酬
有個客戶購買設(shè)備,當(dāng)時沒開發(fā)票,按照未開票收入入賬了,確認收入了,現(xiàn)在隔了大半年,她又要發(fā)票了,給他開了發(fā)票后。賬上怎么處理呢?
老師你好,公司首單申報退稅,8月30號報關(guān),9月6號出口。9月份開具發(fā)票,什么時候可以申報進出口退稅
老師,工資用申報嗎?如果申報,不繳納社??梢詥??
請問老師,老板讓提供:納稅人信用評價等級資料是什么意思?在哪里可以下載?
老師享受加計扣除的高新企業(yè),所得稅也是25%
工程項目核算這塊,收入和成本平時怎么做的,還有稅務(wù)風(fēng)險,稅務(wù)申報這塊平時有什么要注意的,票不夠的話怎么處理
請問老師,公司讓提供資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表匯總成一張匯總表有模板嗎? 再提供一下總公司和子公司的合并報表是怎么填寫的呢?
老師、請問一下了就是現(xiàn)在紙質(zhì)的高鐵票現(xiàn)在還能入帳嘛?
老師,電子稅務(wù)局添加企業(yè)有數(shù)量限制嗎?為什么添加的時候掃臉總是失???
為什么餐飲部零用是主營業(yè)務(wù)成本而客房部這個要做銷售費用
這樣應(yīng)付職工薪酬的數(shù)值會加強計提的
而且主營業(yè)務(wù)收入的合計4000元,但是這4000元,有些是扣除手續(xù)費,剩下的才是工資,如何寫分錄,后面的數(shù)據(jù)是多少,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
同學(xué)您好。 收入要納稅呀,比如說增值稅之類的,手續(xù)費等,你這是內(nèi)賬還是外賬呀? 內(nèi)賬可以不考慮稅費,外賬可不能隨便做,需要按照會計準(zhǔn)則記錄!
是公司外賬
同學(xué)您好。 假設(shè)3950是工資。 借 管理費用 工資 3950 貸 應(yīng)付職工薪酬 3950 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬3950 貸 銀行存款 3950
就是把4000元,做成收入了,就不知道怎么做成本,不然最后利潤表,就會有營業(yè)收入,沒有成本,就要交稅
同學(xué)您好。 發(fā)多少工資,就做多少成本呀。 據(jù)實做賬。
我計提工資,是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 這樣的分錄對嗎?
同學(xué)您好。 這個是正確的!
小規(guī)模納稅人,沒有開票業(yè)務(wù),收到可以這樣嗎?借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,不寫應(yīng)交增值稅可以嗎?
同學(xué)您好。 不開票也要申報繳納增值稅,里面有個不開票收入。
那收入到月底,都轉(zhuǎn)出營業(yè)外收入了,不用繳稅吧
分錄也要寫成借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅嗎?
同學(xué)您好。 是的。沒問題哈。