你好! 意思是主播是云賬戶派遣到你們公司服務的員工,云賬戶跟主播建立勞務或者是勞動合同關(guān)系,這個是沒問題的。

請問老師直播公司和云賬戶合作,主播提供服務給公司,通過云賬戶給他們發(fā)放收入,云賬戶給我們提供專用發(fā)票,請問有什么問題嗎
公司要求提供身份證號信息,手機號信息,支付賬號信息。說需要和云賬戶核對一致才能打款。公司:你提供信息給我們,然后綁定云賬戶,我們需要和云賬戶核對一致才能打款。公司:云賬戶是第三方平臺是幫公司代發(fā)的我需要你的姓名,手機號,身份證賬號,支付寶號去在登記做工資表。我有點兒不太明白,請問我這個公司是騙子嗎?他網(wǎng)上的
老師好,客戶用我們直播程序,收到的打賞,打到我們公司賬戶,但是我們還要返還給客戶,我們屬于替客戶代收的,請問我們把這個款打給客戶,客戶還用給我們開發(fā)票嗎,該怎么做賬呢
我司給客戶提供工程服務,但是我司是沒有這方面的工人技術(shù)的,也是找的第三方。但這個工程服務是由我司云跟客戶簽的。那第三方開給我們發(fā)票,我們再開客戶發(fā)票,中間的差價就是我們的毛利。那請問第三方開給我們發(fā)票,我怎么入賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
公司要求提供身份證號信息,手機號信息,支付賬號信息。說需要和云賬戶核對一致才能打款。公司:你提供信息給我們,然后綁定云賬戶,我們需要和云賬戶核對一致才能打款。公司:云賬戶是第三方平臺是幫公司代發(fā)的我需要你的姓名,手機號,身份證賬號,支付寶號去在登記做工資表。我有點兒不太明白,請問我這個公司是騙子嗎?他網(wǎng)上的
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
怎么今天有人討論派遣過來的不允許開專用發(fā)票,只能開普通發(fā)票
如果他們是勞務派遣,差額征稅的話,是開普通發(fā)票的。
他們是云賬戶,不是差額征稅,群里談的是人員工資不能開專用發(fā)票
云賬戶給我們提供人員服務不也相當于他們的工資嗎?
那就不存在開不了專票的問題。
意思是可以開專票?
不是差額征稅就不存在不能開專票的問題,你可以跟云賬戶確認一下。