你好!一般不是負數(shù)的。屬于異常情況
現(xiàn)金流量表 期末現(xiàn)金余額是負數(shù) 對嗎
老師,請問現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額可以為負數(shù)嗎
老師,現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金余額是負數(shù),可以嗎?
現(xiàn)金流量表期未現(xiàn)金余額可不可以是負數(shù)?
老師,現(xiàn)金流量表里_期末現(xiàn)金余額為負數(shù)是什么原因
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調整本月菜金,那么,本月菜金調整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貨:應付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,那么本月菜金調整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貸:應付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們去年有一張費用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
老師,但是費用金額確實確實遠高于收入,虧損現(xiàn)象
那企業(yè)的貨幣資金是負數(shù),沒資金了?
貨幣資金中的銀行存款余額還剩幾百,收入不夠支出,不夠的部門都是借款,掛其他應付款
好的,那就可以是負數(shù)了,沒有影響的
真實業(yè)務,我們確實虧損狀況,入不敷出。但是想想現(xiàn)金余額是負數(shù)是不是不妥
是的,這樣稅務局會問具體原因的(能解釋清楚就可以了)