您好,同學,可以的啊,一般都是先去預(yù)繳納,在開發(fā)票

老師 我們是這個月開的發(fā)票 但是預(yù)交它所屬日期顯示的是12月份 有關(guān)系沒有 我已經(jīng)預(yù)交了
老師,我們是22年1月變更成為一般納稅人的,但通行費發(fā)票1月4日開的21年12的發(fā)票,已經(jīng)做到21年,12月的賬里了,但勾選認證時顯示的有這些,是不是不用管它
我們有異地項目6月份開的發(fā)票,但是沒有去項目地預(yù)繳,9月份我們要去項目所在地預(yù)繳6月份開票的稅,請問申報表所屬期應(yīng)該怎么填?是填開票所屬月份嗎
老師,我們7月開票了,忘記外經(jīng)證預(yù)交了,昨天補的,但是稅款所屬期是7月,然后這會報稅顯示的分次預(yù)交比對不通過
資產(chǎn)負債表原值等于累計折舊。注銷時,還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負債表得固定資產(chǎn)原值與累計折舊清零?
是個貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進來一張進項螢石粉說是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開出去說是加工后的螢石粉,這種有沒有風險?
老師 勾臂垃圾箱開票時 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯了,大額扣的是22,我給按21扣的,導致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報增值稅,一般申報順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請問做銀行存款明細賬時,摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對不對?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營,可以計入資本公積嗎?投入的超注冊資金20萬
維修改造開發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕服務(wù),還是勞務(wù)大類
你好,請問促銷費有限額嗎?
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
我們公司會計說不可以 叫我退了
預(yù)交了的稅怎么退啊
你們是小規(guī)模還是一般納稅人
一般納稅人
預(yù)繳了話,您12月份一點發(fā)票都沒往外開嗎,如果沒有,讓會計試試預(yù)繳哪里能填寫數(shù)據(jù)嗎,如果可以的話,那個預(yù)交金額就體現(xiàn)在報表里面,可以留著后期使用
12月開了的已經(jīng)預(yù)交了
意思是不用退 留著一月份用也可以嗎?
對,我的意思讓您會計試試,不行再去退也可以呀
填寫啥數(shù)字 把所屬日期改了嗎
預(yù)繳是我繳的 完稅證明我都打出來了 應(yīng)該改不了
不是日期,同學,是在增值稅申報表上有個填寫預(yù)繳稅款的地方,你讓您會計試試能填上嗎,
那退的話咋退啊
如果您想退稅,直接拿著執(zhí)照,章,身份證,三者之一去稅務(wù)局,大廳辦理,
我用我個人銀行卡交的 可以退把
可以的,這不是重點,明白吧,重點是那個完稅證明
完稅證明怎么了
您得拿著一塊去,這是證據(jù),證明您確實交錢了
哦 好的 我是在電子稅務(wù)局預(yù)繳的 電子版的可以吧
可以的,現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里面導出來的