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老師好,我們是小規(guī)模納稅人,打算十一節(jié)后轉(zhuǎn)成一般納稅人。這個屬于新開企業(yè)嗎?發(fā)票能申請開具電子增值稅專用發(fā)票嗎?我們是深圳企業(yè),另外,電子專用發(fā)票能異地開具嗎?
老師你好,今天周六申請發(fā)票快遞周一能到嗎?深圳地區(qū)
老師您好,我是深圳企業(yè),3月份第一次出口了一批貨物,進項發(fā)票已經(jīng)收到,老板讓我申請出口退稅,不知道在哪里申請,麻煩老師能具體的講一下嗎,從頭到尾的申請申報流程,萬分感謝
老師,你好,我們在深圳的,我們今天法人收到稅務(wù)局寄來的郵件快遞,上面寫著稅務(wù)局重要資料,法人不在,請問稅務(wù)一般會寄什么東西給我們,會有嚴重事項嗎
您好,老師。我想問一下,我們的增值稅專票用完了,我今天10.31日剛申請領(lǐng)用的紙質(zhì)發(fā)票(郵遞方式),現(xiàn)在系統(tǒng)里已經(jīng)顯示申領(lǐng)成功,存在申領(lǐng)的新票,但紙質(zhì)的發(fā)票明天才能收到,我可以今天在航天開票系統(tǒng)里先開票,明天收到紙質(zhì)發(fā)票后再打印嗎?有影響嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
同學(xué)你好,我剛才理解錯了,現(xiàn)在疫情期間不太好說,可以打12366問 下