你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)200, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)300

增值稅銷項1000,進(jìn)項100,上期留抵進(jìn)項200,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出300,計算得出應(yīng)交增值稅等于1000-100-200+300=1000 請問以上應(yīng)該如何寫會計分錄呢?
老師,我上期留底稅額100元,這期銷項200,又認(rèn)證了進(jìn)項300,又剩余留抵200,這個分錄怎么寫
老師,本月銷項稅額1000元,本月進(jìn)項稅額0,上期留底進(jìn)項稅200元,上期留底的加計扣除進(jìn)項稅額100元,請問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
請問比如進(jìn)項300,銷項200,抵扣完留底還有100,我會計分錄怎么寫入賬
我進(jìn)項1061211.37銷項662403.38,我還有396464.24未認(rèn)證抵扣,還有2343.75認(rèn)證留底了。年末會計分錄怎么做
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進(jìn)商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
謝謝,下個月如果銷項是150,那這個分錄怎么寫
你好,下個月如果銷項是150,意思是沒有進(jìn)項嗎??
不是,就是留抵50,下個月進(jìn)項50,銷項150,這個分錄怎么寫
請看你的描述,我該相信哪個呢?
不好意思,我重新說一下,比如本月留底100,下個月還需不需要做分錄處理這筆留底,然后這個月銷項200,進(jìn)項又開進(jìn)來50,這個再怎么做
下個月銷項200,不是本月
你好 本月留底100 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)200, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)300 下個月銷項200,進(jìn)項50,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)200, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)50, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?50
謝謝,接上面這個,如果下個月沒有進(jìn)項,只有銷項80,留底仍然是100,這個分錄怎么寫
你好,下個月沒有進(jìn)項,只有銷項80,留底仍然是100 下個月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)80 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)80 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)