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請問比如進項300,銷項200,抵扣完留底還有100,我會計分錄怎么寫入賬

2022-01-15 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-15 16:01

你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200, 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)300

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快賬用戶5315 追問 2022-01-15 16:10

謝謝,下個月如果銷項是150,那這個分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-01-15 16:14

你好,下個月如果銷項是150,意思是沒有進項嗎??

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快賬用戶5315 追問 2022-01-15 16:16

不是,就是留抵50,下個月進項50,銷項150,這個分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-01-15 16:19

請看你的描述,我該相信哪個呢?

請看你的描述,我該相信哪個呢?
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快賬用戶5315 追問 2022-01-15 16:21

不好意思,我重新說一下,比如本月留底100,下個月還需不需要做分錄處理這筆留底,然后這個月銷項200,進項又開進來50,這個再怎么做

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快賬用戶5315 追問 2022-01-15 16:22

下個月銷項200,不是本月

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齊紅老師 解答 2022-01-15 16:24

你好 本月留底100 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200, 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)300 下個月銷項200,進項50,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)50, 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50, 貸:應交稅費—未交增值稅?50

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快賬用戶5315 追問 2022-01-15 16:36

謝謝,接上面這個,如果下個月沒有進項,只有銷項80,留底仍然是100,這個分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-01-15 16:38

你好,下個月沒有進項,只有銷項80,留底仍然是100 下個月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)80 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)80 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)

你好,下個月沒有進項,只有銷項80,留底仍然是100
下個月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)80
貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)80
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200, 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)300
2022-01-15
同學您好, 您能詳細說一下嗎
2021-07-08
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 1000 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 300 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 300 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應交稅費—未交增值稅 1000
2020-08-13
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄? 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅200-50-100 貸:應交稅費-未交增值稅50
2023-09-13
您好,期末余額是100,借應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100貸應交稅費未交增值稅
2021-02-08
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