你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200, 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)300
增值稅銷項1000,進項100,上期留抵進項200,進項稅額轉(zhuǎn)出300,計算得出應交增值稅等于1000-100-200+300=1000 請問以上應該如何寫會計分錄呢?
老師,我上期留底稅額100元,這期銷項200,又認證了進項300,又剩余留抵200,這個分錄怎么寫
老師,本月銷項稅額1000元,本月進項稅額0,上期留底進項稅200元,上期留底的加計扣除進項稅額100元,請問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
請問比如進項300,銷項200,抵扣完留底還有100,我會計分錄怎么寫入賬
我進項1061211.37銷項662403.38,我還有396464.24未認證抵扣,還有2343.75認證留底了。年末會計分錄怎么做
如果公司注冊到A城市,在B城市實際經(jīng)營可以嗎?
老師,你好,我想請問一下,我是養(yǎng)殖蝦的農(nóng)戶,現(xiàn)在有個合作商戶他要用他的對公賬戶的錢打給我個人私戶,然后讓我給他開票,那么這里面涉及哪些稅費呢?
個體戶沒有資質(zhì)可以做工程施工嗎
請問律師申報的工資薪金收入,應該是以本月開票收入申報還是到賬金額申報
老師客戶要開普票,我們是一般納稅人,是加稅點給他開劃算還是用小規(guī)模劃算
我公司購了一條輪船,從私人那里轉(zhuǎn)過來,沒有發(fā)票只有合同,怎么入帳?根據(jù)合同金額入帳,每月計提折舊,到匯算清繳納稅調(diào)整?還是不做?
老師,請問現(xiàn)在企業(yè)欠稅共200多萬,已經(jīng)停止正常經(jīng)營,屬房地產(chǎn)相關企業(yè),這個時候股東要轉(zhuǎn)讓股權,且為折價轉(zhuǎn)讓,是不是很難通過?謝謝
老師你好,公司直接支付培訓機構的培訓費怎么做分錄?開了發(fā)票怎么做分錄?具體點
電子銀行承兌匯票接收有風險嗎?有費用嗎?要怎么看票有沒有問題?
老師,在哪里查看留抵的進項稅額
謝謝,下個月如果銷項是150,那這個分錄怎么寫
你好,下個月如果銷項是150,意思是沒有進項嗎??
不是,就是留抵50,下個月進項50,銷項150,這個分錄怎么寫
請看你的描述,我該相信哪個呢?
不好意思,我重新說一下,比如本月留底100,下個月還需不需要做分錄處理這筆留底,然后這個月銷項200,進項又開進來50,這個再怎么做
下個月銷項200,不是本月
你好 本月留底100 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200, 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)300 下個月銷項200,進項50,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)50, 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50, 貸:應交稅費—未交增值稅?50
謝謝,接上面這個,如果下個月沒有進項,只有銷項80,留底仍然是100,這個分錄怎么寫
你好,下個月沒有進項,只有銷項80,留底仍然是100 下個月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)80 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)80 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)