你好,借:管理費用—業(yè)務招待費,貸:其他應付款?
業(yè)務招待費的費用已經(jīng)開了,但錢沒付,這種情況賬務怎么處理
關于業(yè)務招待費,稅務稽查到底會怎么稽查呢?有沒有老師有這方面的經(jīng)驗?還有,我們企業(yè)財務制度比較簡單,像是招待費這種費用支出,除了個發(fā)票,就沒有別的東西可以證明了,但是這種情況,會不會有問題呢?
關于業(yè)務招待費,稅務稽查到底會怎么稽查呢?有沒有老師有這方面的經(jīng)驗?還有,我們企業(yè)財務制度比較簡單,像是招待費這種費用支出,除了個發(fā)票,就沒有別的東西可以證明了,但是這種情況,會不會有問題呢?
老板從公司取現(xiàn),用于業(yè)務招待費,但是他走提供不了發(fā)票,掛往來他也不會還,請問這種情況應該怎么處理
老師,22年業(yè)務招待費收到的是收據(jù),在當時入賬了,像這種情況在企業(yè)所得稅匯算清繳時 業(yè)務招待費怎么調整
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減其他應付款,現(xiàn)在要沖減回來,應怎樣處理
請問老師個體跨區(qū)域開票,是不是不用考慮預交稅款的是?
老師外購商品用于直播間福袋贈送,需要視同銷售,要不要確認收入結轉成本
老師,您好!按流水匯總的發(fā)生額和按明細匯總的發(fā)生額有差異,會是什么原因?
住房公積金可以取出來嗎?
跟稅務師事務所簽訂的土增清算服務合同印花稅申報哪個稅目
老師好,是建筑工程公司,我在未申報查詢里,看見提示有這個報表未申報(圖一),這個稅款所屬期是25年1月1日至25年12月31日,這張報表不是應該26年1月15日之前提交嗎?申報截止期是25年10月29日,然后我點了去申報,又出現(xiàn)了圖二的畫面。請問建筑工程公司是應該在10月29日前提交嗎?
單位買的汽車,用上汽金融貸款付了一部分,銀行付了一部分,借:固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款 長期應付款-上汽金融?
印花稅用計提嗎老師?還是直接計入管理費用
對方是小規(guī)模納稅人,我們開票給對方,不管是專票還是普票都得開13%的給對方對嗎