你好,你們單位以后也不支付嗎?這個(gè)什么什么業(yè)務(wù)的。

你好,我1月和2月增值稅已經(jīng)申報(bào)了,然后3月份的時(shí)候說(shuō)疫情期間我們的開(kāi)的生活服務(wù)類的發(fā)票的稅不需要繳納,于是他們把1月和2月的增值稅稅退回來(lái)給我們了,退回來(lái)的這個(gè)款我這邊就直接做了營(yíng)業(yè)外收入了。我就想問(wèn)問(wèn)這樣的退稅款做了營(yíng)業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
各位老師好,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人,季度未超過(guò)30不用繳納增值稅,但是我之前做收入的時(shí)候分錄是 借:現(xiàn)銀100 貸:營(yíng)業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 現(xiàn)在是這個(gè)增值稅不用交需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 那老師我等明細(xì)賬的時(shí)候這筆錢我應(yīng)該怎么等,也寫在借方嗎?但是寫在借方的話不應(yīng)該是已繳納的稅費(fèi)嗎?
對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái),我方未付款,是做營(yíng)業(yè)外收入嗎 1.分錄怎么寫 2.這比收入需繳納增值稅嗎 3.這份發(fā)票之前已抵扣的增值稅是否需要轉(zhuǎn)回
訂單取消貨做好未發(fā),打官司勝訴收到賠償款,是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入嗎?需要繳納增值稅嗎?之前部分開(kāi)過(guò)發(fā)票怎么處理?
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴幔窟€是一次性計(jì)入收入?(比如收了1年的房租)然后這個(gè)月收了好多家的房租,開(kāi)了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn),由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞降脑?,因?yàn)檫€有1月份和2月份也收到過(guò)租金,這個(gè)月比如確認(rèn)了收入35萬(wàn),是不是不存在繳納增值稅,因?yàn)槔U納增值稅是按照開(kāi)票來(lái)的,所以在分?jǐn)偟那闆r下無(wú)論我確認(rèn)的收入是否超過(guò)30萬(wàn),都不需要繳納增值稅對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


不是不支付,而是兩三年前的發(fā)票,財(cái)務(wù)換了幾個(gè),老板也不記得了,原始憑證無(wú)從查找,金額50萬(wàn)又比較大,一直掛賬
這是購(gòu)買貨物的嗎?借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款,如果不知道什么業(yè)務(wù)的,借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入抵扣的增值稅不需要轉(zhuǎn)出來(lái)。
營(yíng)業(yè)外收入不交增值稅 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)也不用轉(zhuǎn)出
是嗎老師
哦對(duì)的是的是這么做的。
謝謝老師,你每次指點(diǎn)都很清楚,五星
不用客氣,工作愉快,非常感謝。