你好,可以的。 需要做到合同及時(shí)傳遞,簽訂合同次月15日之前申報(bào)相應(yīng)合同的印花稅?
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,我們這邊是北京公司,印花稅是按次申報(bào)的,后面可以修改成按期申報(bào)嗎?按期申報(bào)是按季度申報(bào)嗎?合同給到財(cái)務(wù)會(huì)有延遲,6月7月簽訂的合同到10月才給到,這種情況比較多的話是不是買稅票回來貼比較好
老師現(xiàn)在還能買印花稅票自行貼票嗎?我們業(yè)務(wù)不多印花稅按次申報(bào),但是合同到財(cái)務(wù)那里都不及時(shí),比如簽訂日期是5月8日,但是到財(cái)務(wù)這邊已經(jīng)7月8月了。這種我該怎么申報(bào)比較好?
老師,我在的這家公司是季度申報(bào)印花稅,主管讓我登這個(gè)合同臺(tái)賬,按季度來登的。請(qǐng)問,這個(gè)季度,我是應(yīng)該以合同簽訂時(shí)間的所屬月份來,還是以合同歸檔日期的所屬月份來?比如有的合同,簽訂和歸檔不在同一個(gè)月,有可能簽訂在第二季度的最后一個(gè)月,但是歸檔就到下個(gè)季度的某個(gè)月了。這種我要以哪個(gè)來登合同臺(tái)賬?
老師你好,我現(xiàn)在接的是一家勞務(wù)公司,我想問一下報(bào)稅期7到9月,他只開票了五萬(wàn),但是實(shí)際上他還有七八萬(wàn),在十月初開的,但是我申報(bào)的時(shí)候只能按照這五萬(wàn)先申報(bào),因?yàn)?到9月,如果報(bào)了無票申報(bào),十月沒法沖回,但是我現(xiàn)在就想問一下,像這種老師跨月開票的這個(gè)賬務(wù)是怎么處理的?他就是這種經(jīng)常的他的十月經(jīng)常這樣的業(yè)務(wù),月底他就是開不了票,都都得到下月初才能開票
老師,請(qǐng)問一下,我們是餐廳,購(gòu)買無需安轉(zhuǎn)的家具一批,采購(gòu)收貨時(shí)分錄是不是這樣寫?謝謝 借:固定資產(chǎn)——家具 貸:銀行存款
你好老師請(qǐng)問一下數(shù)電專票如果不認(rèn)證的話可以部分紅沖嗎
老師,一個(gè)成品有6個(gè)BOM,加5個(gè)委外BOM,我用分分步分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)是不是工作量很大,核算我是根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表核算,還是根據(jù)成品入庫(kù)單核算
請(qǐng)問,大陸公司和香港公司簽訂采購(gòu)合同,出口貨物到臺(tái)灣,香港公司的貨源還是在大陸,應(yīng)該是從大陸出口到臺(tái)灣,那么采購(gòu)環(huán)節(jié)是我司進(jìn)口嗎?
老師,請(qǐng)問二賬合一需要如何做才好
公司是文化傳媒公司,買的一些電池也就是推流的那種,需要繳納印花稅嗎?發(fā)票開信息技術(shù)服務(wù)電池
老師,或有事項(xiàng)提供法定質(zhì)保時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債,等到時(shí)質(zhì)保維修時(shí),借:預(yù)計(jì)負(fù)債,貸:銀行存款,對(duì)嗎
老師,勾選系統(tǒng)出現(xiàn)很多普票也可以一起勾選抵扣嗎
請(qǐng)問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請(qǐng)老師明示
老師,現(xiàn)在有幾個(gè)2021年的8月簽訂的合同還沒報(bào)印花稅,我怎么處理比較好?然后電子稅務(wù)局里有報(bào)一些印花稅,我想剩下的都貼印花票可以嗎?
你好,需要去稅局大廳補(bǔ)做印花稅申報(bào)。 需要先申報(bào)繳納印花稅,然后去稅局領(lǐng)取稅票貼花