你好;? ?你這個(gè)寫負(fù)數(shù)就是會(huì)? 出現(xiàn)異常的; 你考慮紅沖的時(shí)候別 一次性 大于了當(dāng)期費(fèi)用 ; 你? 大于或者 相等這個(gè)金額。 下期 再紅沖 其他金額。 避免負(fù)數(shù)??
請問我們沒有銷售,但產(chǎn)生了一點(diǎn)管理費(fèi)用,導(dǎo)致利潤為負(fù)數(shù),請問報(bào)所得稅申報(bào)表里的利潤要為負(fù)數(shù)還是不填呢?
你好,請問在10月份的時(shí)候把管理費(fèi)用入到了銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)之后修改了憑證,12月的利潤表的銷售費(fèi)用出現(xiàn)了負(fù)數(shù),要怎么調(diào)整賬目呢?
小規(guī)模納稅人,申報(bào)利潤表的時(shí)候,管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),填不上改怎么辦呢,這個(gè)月又調(diào)了之前月份的管理費(fèi)用導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)
老師,我問下之前訂正管理費(fèi)用科目,我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費(fèi)用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表又對(duì)不上了
老師,我報(bào)表這個(gè)月管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),負(fù)了105萬,原因是一到三月的工資我都做在管理費(fèi)用,這個(gè)月紅沖,把計(jì)入管理費(fèi)用的工資拆開,放入研發(fā)費(fèi)用,銷售費(fèi)用,和管理費(fèi)用三檔,下個(gè)月的工資就是銷售,研發(fā)及管理三檔了,請問這個(gè)月利潤表管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)可以不,不行的話,怎么辦
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
調(diào)的是之前的分錄,把應(yīng)付職工薪酬寫成了管理費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬了,這個(gè)月得調(diào)回來
該怎么辦呢
你好 ;? ? 那你就 要么 小于這個(gè)金額 或者等于這個(gè)金額調(diào)整 ; 大于了就不行的。你系統(tǒng)過不了??
我看了調(diào)了一下,還差897元的負(fù)數(shù)沒法調(diào)了,該怎么辦弄
管理費(fèi)用還是負(fù)數(shù)
?你好 ;? ? ?你賬上去處理下 別紅沖那么多; 比如你本期發(fā)生了費(fèi)用10? ; 你紅沖 需要 是18 ;? 你就紅沖10 或者是低于10? 剩下的? ? ?下次紅沖? ??
如果這個(gè)沖減的憑證不改的話,對(duì)我的匯算清繳有影響嗎
我明天再改
我明年再改
?你好 ;? ?你金額不大的話影響不大的? ??
金額在14000多,公司還沒開始盈利,工資人員較少所以說影響還是有能
?你好 ;? ? 是的。 這樣金額大就影響了。 但是你? ?據(jù)實(shí)報(bào)會(huì)導(dǎo)致你報(bào)不了報(bào)表的;? ?要么就去稅務(wù)局大廳 申報(bào)??