您好!專票可以抵扣,這個是你們的成本費(fèi)用, 借:成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款等
一般納稅人有收入專票,也有抵扣聯(lián)進(jìn)項票,所有結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不需要成本票的吧,那小規(guī)模納稅人呢,沒有進(jìn)項票抵扣怎么做成本結(jié)轉(zhuǎn)呀
新成立的一般納稅人企業(yè),第一個月沒有業(yè)務(wù),銀行賬上沒有錢,也沒現(xiàn)金,但是取得了一張房租代開專票,這張票可以抵扣嗎?怎么入賬呢?分錄怎么寫?
老師,公司是一般納稅人,快遞行業(yè),有成本發(fā)票也是專票,這個是要怎么抵扣,分錄要怎么寫
老師 銀行扣款開具的發(fā)票是普票還是專票?應(yīng)該是專票吧?要不然一般納稅人怎么能抵扣?
老師請問一下,快遞行業(yè)是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項稅嘛,稅率是百分之三, 取得的進(jìn)項發(fā)票有百分之三和百分十三的,還要百分之6的怎么抵扣
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務(wù)人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風(fēng)險,特別是財務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期沒有收入,進(jìn)項稅都是待認(rèn)證進(jìn)項稅稅,這個月報表已經(jīng)申報完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?
老師,采購蘋果的裝箱整理人工費(fèi),是記費(fèi)用還是記成本哈
知識產(chǎn)權(quán)做什么會計科目?
老師,請問企業(yè)工資因資金不足,有兩個月沒有發(fā)工資了,但每個月都按應(yīng)發(fā)工資申報了個稅,現(xiàn)在要報季度報表了,是不是把應(yīng)付職工薪酬的貸方轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,這樣好些嗎?
老師,建筑勞務(wù)工假如說2.3月份申報人數(shù)1個且0工資申報,現(xiàn)在合并申報5-6月工資,但是還是有一部分人員工資高可以把入職日期往前改不,前面都申報工資啦
老師 請問跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳所得稅,今年預(yù)繳的,漏記賬了,可以在6月補(bǔ)記嗎?
事業(yè)單位處置固定資產(chǎn)賬務(wù)處理
老師好,期初未繳稅額是什么意思呢?
這個專票需要在稅務(wù)系統(tǒng)里抵扣嗎,最后需要做進(jìn)項稅額,跟銷項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
您好!需要在勾選平臺勾選認(rèn)證才能抵扣的,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是通過未交增值稅科目來結(jié)轉(zhuǎn)的,進(jìn)項稅額不會單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)哦
那麻煩老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么寫
您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,那我有收入的時候,是不是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項稅額
您好!是這樣做的哦