您好!專(zhuān)票可以抵扣,這個(gè)是你們的成本費(fèi)用, 借:成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等
一般納稅人有收入專(zhuān)票,也有抵扣聯(lián)進(jìn)項(xiàng)票,所有結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不需要成本票的吧,那小規(guī)模納稅人呢,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票抵扣怎么做成本結(jié)轉(zhuǎn)呀
新成立的一般納稅人企業(yè),第一個(gè)月沒(méi)有業(yè)務(wù),銀行賬上沒(méi)有錢(qián),也沒(méi)現(xiàn)金,但是取得了一張房租代開(kāi)專(zhuān)票,這張票可以抵扣嗎?怎么入賬呢?分錄怎么寫(xiě)?
老師,公司是一般納稅人,快遞行業(yè),有成本發(fā)票也是專(zhuān)票,這個(gè)是要怎么抵扣,分錄要怎么寫(xiě)
老師 銀行扣款開(kāi)具的發(fā)票是普票還是專(zhuān)票?應(yīng)該是專(zhuān)票吧?要不然一般納稅人怎么能抵扣?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,快遞行業(yè)是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛,稅率是百分之三, 取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有百分之三和百分十三的,還要百分之6的怎么抵扣
個(gè)人房租出租去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票個(gè)稅如何繳納?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人上月進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月抵扣了,做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么弄?
老師,在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用是-33.89,其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列)是-244.39,我在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),應(yīng)該減去哪個(gè)數(shù),謝謝
老師,我們小規(guī)模,24年設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票開(kāi)了9萬(wàn),廣告服務(wù)開(kāi)了12000,廣告服務(wù)沒(méi)超過(guò)2萬(wàn),加上其他的就有了,那我申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時(shí)候廣告服務(wù)應(yīng)該是填應(yīng)征收入,還是免征收入呢?
匯算清繳繳納所得稅怎么做記賬憑證分錄
老師好,勾選的進(jìn)項(xiàng)是12000,銷(xiāo)項(xiàng)5000,還剩了7000多的留底,那是不是下個(gè)月假如開(kāi)出4000的選項(xiàng)就不用再勾了,直接用這個(gè)留底就可以了? 老師如果之后三個(gè)月開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)總共不超過(guò)7000的話,一直不勾選進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)有什么影響啊?
老師,公積金這個(gè)月還未交,老早離職的員工先把公積金轉(zhuǎn)入別的公司,轉(zhuǎn)出之后20號(hào)再全體交公積金沒(méi)事的吧
公司收到別人免費(fèi)給的二手電腦,也沒(méi)有發(fā)票,怎么入賬
稅收滯納金算入庫(kù)稅收嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,研發(fā)領(lǐng)用原材料退回的殘料怎么寫(xiě)分錄
這個(gè)專(zhuān)票需要在稅務(wù)系統(tǒng)里抵扣嗎,最后需要做進(jìn)項(xiàng)稅額,跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
您好!需要在勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證才能抵扣的,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是通過(guò)未交增值稅科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅額不會(huì)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)哦
那麻煩老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么寫(xiě)
您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,那我有收入的時(shí)候,是不是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅額
您好!是這樣做的哦