同學你好,未開票收入,后面是否還要開票出來,
你好,老師,如果說外賬是由于一部分未開票收入,導(dǎo)致的庫存商品過多,怎么處理合適,不想賬務(wù)上體現(xiàn)未開票收入的處理
老師晚上好! 1.請問下圖一般怎么做賬務(wù)處理?可否直接入庫存商品? 2.開票是不是一定要按稅收編碼來開? 3.個人預(yù)支款無法收回,合法合理怎么賬務(wù)處理? 4.如果制造業(yè)企業(yè)購入紙箱目的是裝貨出售。一般怎么賬務(wù)處理,是否可以直接入原材料-包裝物呢?貿(mào)易類企業(yè)購紙箱又該如何處理?
每月未開票收入都大于開票收入,統(tǒng)一一筆分錄: 借:銀行 600 貸:主宮業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費——銷200 本月開票收入大于了未開票收入。入賬的時候未開票收入沒有包住開票收入。 我以為的處理方法是在賬上把這筆多的開票收入入賬。 領(lǐng)導(dǎo)說申報時沖減? 問: 第一補一筆開票收入入賬這個處理是對的吧? 第二領(lǐng)導(dǎo)說申報時沖減是啥?怎么沖?不明白什么意思?
#提問#老師生產(chǎn)企業(yè)當月生產(chǎn)500噸,銷售450噸,其中當月銷售已開票350噸,已根據(jù)發(fā)票確認了收入,剩余100噸未開發(fā)票的需要確認收入及庫存需要做賬處理嗎?如果確認收入的話需要當月繳稅嗎?怎么處理比較合適?具體怎么處理請指導(dǎo)一下老師,謝謝!
一、小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),不開票收入或者開普票做賬分錄是下面這樣嗎? 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 專票是借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2.有個問題是如果未開票收入超了季度30萬是要交增值稅的,收入的分錄沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,分錄要怎么處理。 請幫寫個完整的分錄及處理流程
您好老師,一般納稅人戶想換股東,股東只有一個自然人,怎么才是平價轉(zhuǎn),目前資產(chǎn)負債表里面貨幣資金是10萬,應(yīng)收賬款是26萬,固定資產(chǎn)是了12萬,其他應(yīng)付款65萬,未分配利潤是-17萬,這里面哪個數(shù)是平價,求救老師
有境外客戶,我們打算開外幣賬戶,有港幣 美元等,要注意什么,我要進行匯率換算嗎,不懂這塊,怎么辦老師
老師,項目部空調(diào)7臺不到2萬元可以不入固定資產(chǎn),直接費用化不?
公司7月剛成立,進入稅務(wù)系統(tǒng)要報備,那像這個表格怎么填?公司的話是小規(guī)模企業(yè),那你教我填一下。
自然人減資可以嗎?需要交稅嗎?
營業(yè)收入凈額是利潤表哪里
您好老師,一般納稅人戶,只有一個股東是自然人,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)讓出去,換股東,實收資本金注冊是100萬,實繳資金金是0,就是沒有到位,應(yīng)收賬款是50萬,多少錢賣是平價,求救老師
老師,其他入庫有數(shù)據(jù),其他出庫也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫和其他出庫都要做分錄
新注冊的分公司,不獨立核算,這個月只有一些工資,社保,房租之類的費用,做完之后是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本期損益就好了
老師,我們有二個工人年紀比較大,合同到期后我辭退他們需要補償啥嗎
如果確定了未開票收入,那么也會對應(yīng)有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,成本,
不再開票了,這部分對私處理了,現(xiàn)在就考慮外賬
同學你好,你在申報增值稅時,已經(jīng)按未開票收入申報了,是嗎,如果申報了,那就是和開票的性質(zhì)一樣的,收入對應(yīng)的也是結(jié)轉(zhuǎn)原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本的,也就是你上面說的,處理庫存商品的問題
沒有開票,也不打算開票,怎么處理呀
同學你好,如果你申報增值稅時,這部分未開票收入已經(jīng)申報,這個等同于是開票的,按照開票是怎么處理,你這個就是怎么處理
我不想申報啊
同學你好,你不想申報,為啥又確認未開票收入,
就不要確認未開票收入了,庫存商品多,是否可以多轉(zhuǎn)些成本過去
現(xiàn)在沒法多轉(zhuǎn)些成本了,公司是新企業(yè),近三年都是虧損狀態(tài)了
可以就掛在賬上,以后年度盈利好時再結(jié)轉(zhuǎn)可以吧
同學你好,如果庫存商品的確有那么多,也只能是這么掛賬處理