同學(xué)你好,如果是購入貨物,這個(gè)稅額與運(yùn)費(fèi)一起計(jì)入貨物的成本;

我很糾結(jié)這個(gè)印花稅怎么申報(bào)的,我們公司從7月份系統(tǒng)跳出來申報(bào)印花稅,是按月申報(bào)的稅款名稱是道路貨物運(yùn)輸合同按照運(yùn)費(fèi)總額貼花,我7月份開了票,我沒有申報(bào)印花稅,8月份我也想零申報(bào),能不能等9月份申報(bào)稅的時(shí)候把7月8月9月份的印花稅一起申報(bào)
鐵路局開的運(yùn)費(fèi),下框里的印花稅怎么做賬? 這個(gè)印花稅是跟運(yùn)費(fèi)一起的,而且這個(gè)印花稅也沒有申報(bào)稅務(wù)局
老師,公路運(yùn)輸行業(yè)的,稅務(wù)局沒有核定印花稅,但是一個(gè)月度終了后都有按次自行申報(bào)印花稅,那現(xiàn)在新的印花稅是按季來報(bào)的,要不要找稅務(wù)局申請(qǐng)核定按季的印花稅,還是繼續(xù)按次自行申報(bào)
您好,我想問問,我們是運(yùn)輸公司的小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局里沒有看到核定印花稅這個(gè)稅種,開了票需要申報(bào)運(yùn)輸合同印花稅嗎
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


購進(jìn)貨物, 付款的分錄是:借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商100,貸銀行存款100, 發(fā)票回來的分錄是: 借庫存商品91(包含印花稅) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))9 貸應(yīng)付賬款100 這樣做分錄,對(duì)嗎?
同學(xué)你好,分錄是正確的;
那我現(xiàn)在庫存商品少記了印花稅的金額,跨月了,12月應(yīng)該怎么補(bǔ)做分錄合適呢?
同學(xué)你好, 之前支付印花稅的分錄是如何做的?
先預(yù)付款, 分錄是:借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商100,貸銀行存款100, 發(fā)票回來的分錄是: 借庫存商品90(不含印花稅) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))9 貸應(yīng)付賬款99 有掛賬余額
同學(xué)你好,余額如果對(duì)方不退,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就可以