同學(xué)你好,如果是購入貨物,這個稅額與運費一起計入貨物的成本;
我很糾結(jié)這個印花稅怎么申報的,我們公司從7月份系統(tǒng)跳出來申報印花稅,是按月申報的稅款名稱是道路貨物運輸合同按照運費總額貼花,我7月份開了票,我沒有申報印花稅,8月份我也想零申報,能不能等9月份申報稅的時候把7月8月9月份的印花稅一起申報
鐵路局開的運費,下框里的印花稅怎么做賬? 這個印花稅是跟運費一起的,而且這個印花稅也沒有申報稅務(wù)局
老師,公路運輸行業(yè)的,稅務(wù)局沒有核定印花稅,但是一個月度終了后都有按次自行申報印花稅,那現(xiàn)在新的印花稅是按季來報的,要不要找稅務(wù)局申請核定按季的印花稅,還是繼續(xù)按次自行申報
您好,我想問問,我們是運輸公司的小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局里沒有看到核定印花稅這個稅種,開了票需要申報運輸合同印花稅嗎
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
購進(jìn)貨物, 付款的分錄是:借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商100,貸銀行存款100, 發(fā)票回來的分錄是: 借庫存商品91(包含印花稅) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)9 貸應(yīng)付賬款100 這樣做分錄,對嗎?
同學(xué)你好,分錄是正確的;
那我現(xiàn)在庫存商品少記了印花稅的金額,跨月了,12月應(yīng)該怎么補做分錄合適呢?
同學(xué)你好, 之前支付印花稅的分錄是如何做的?
先預(yù)付款, 分錄是:借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商100,貸銀行存款100, 發(fā)票回來的分錄是: 借庫存商品90(不含印花稅) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)9 貸應(yīng)付賬款99 有掛賬余額
同學(xué)你好,余額如果對方不退,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就可以