你好,發(fā)票不應當附在預付賬款分錄后面,發(fā)票應當作為1月份費用分錄的附件
3月預付了半年的房租 做的分錄 預付賬款-房租 貸 銀行存款 后面附一張銀行回單。每個月攤銷房租 借:管理費用—房租 貸:預付賬款—房租 9月預付了下半年房租 一次把上半年和下半年的發(fā)票都開了。這些發(fā)票應該附在哪個分錄后面
老師:12月底預付了22年的報刊費83元,記得預付賬款,發(fā)票附在了后面,1月份入費用,后面附什么呀?
12月份的費用,沒有給對方付款,但是發(fā)票已經(jīng)取得,可以先入賬,掛入應付賬款可以嗎?那么憑證后面該付什么附件呢?
老師,月頭交的電費,月底開的發(fā)票(物業(yè)都是月底統(tǒng)一開票),支付電費時直接入費用了,發(fā)票開過來就附到當時交費單的后面了,這樣可以嗎?還是說必須要先掛預付賬款,發(fā)票來在入費用下預付款
老師,繳納一年的物業(yè)費已經(jīng)進行每月分攤了,發(fā)票付在第一個月了,后面的月份記賬用附件嗎?附什么?
老師 你好 廢紙皮收入交幾個點稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計提工資的時候 借:管理費用 10000(應發(fā)數(shù)) 貸:應付職工薪酬10000 計提保險的時候:借:管理費用-社保費1200 其他應收款-個人負擔600 貸:應付職工薪酬 -保險費1800 這樣做憑證是不是管理費用多計提了?因為在計提管理費用的時候包含了個人應負擔的部分,我這樣理解對嗎
老師,報廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團100%控股下的兩個子公司合并,在合并報表時被合并公司有實收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應交稅費-預繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
老師:發(fā)票是12月份取得的,那預付賬款后面附什么呢?
你好,預付賬款后面就是銀行回單作為附件?
12月份發(fā)票就開出來了,也不能附在后面,也要放在1月份,是嗎?
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。