學(xué)員您好,現(xiàn)在解答

某機(jī)械制造廠2020年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3500萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本1300萬(wàn)元,稅金及附加15萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用180萬(wàn)元,含廣告費(fèi)110萬(wàn)元,管理費(fèi)用480萬(wàn)元,含業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元,投資收益30萬(wàn)元,含國(guó)債利息5萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出12萬(wàn)元,系違反購(gòu)銷(xiāo)合同被供貨方除以的違約罰款 求應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅
某企業(yè)2020年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元,國(guó)債利息收入2萬(wàn)元,產(chǎn)品銷(xiāo)售成本1000萬(wàn)元;(2)銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元,管理費(fèi)用300萬(wàn)元(含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元;(3)營(yíng)業(yè)外支出40萬(wàn)元,其中含違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元。要求:該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納所得稅額。
某機(jī)械制造企業(yè)2020年產(chǎn)品銷(xiāo) 售收入4000萬(wàn)元,成本1300萬(wàn) 元,稅金及附加500萬(wàn)元,銷(xiāo) 售費(fèi)用400萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100 萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)30萬(wàn)元),管 理費(fèi)用500萬(wàn)元(含招待費(fèi)200 萬(wàn)元,研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)),營(yíng) 業(yè)外支出20萬(wàn)元(含污染罰款 5,非廣告性贊助性支出15)。 請(qǐng)用直接法計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的 所得稅? ?
1.某家具生產(chǎn)制造企業(yè)2021年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本1500萬(wàn)元,稅金及附加12萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用200萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100萬(wàn)元,管理費(fèi)用500萬(wàn)元(含招待費(fèi)20萬(wàn)元,辦公室不含稅房租36萬(wàn)元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬(wàn)元),投資收益25萬(wàn)元(含國(guó)債利息6萬(wàn)元,從聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)34萬(wàn)元,權(quán)益法計(jì)算投資損失15萬(wàn)元),營(yíng)業(yè)外支出10.5萬(wàn)元,系違反購(gòu)銷(xiāo)合同被供貨方處以的違約罰款。其他補(bǔ)充資料:①當(dāng)年9月1日起租用辦公室,支付2年不含稅房租36萬(wàn)元;②企業(yè)已預(yù)繳稅款190萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)稅前可扣除的銷(xiāo)售費(fèi)用。(2)計(jì)算該企業(yè)稅前可扣除的管理費(fèi)用。(3)計(jì)算該企業(yè)計(jì)入計(jì)稅所得的投資收益。(4)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅。(6)計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅稅額。
.老師,請(qǐng)問(wèn)這題怎么做? 某機(jī)械制造企業(yè)某年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本1500萬(wàn)元,稅金及附加12萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用200萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100萬(wàn)元),管理費(fèi)用500萬(wàn)元(含業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元),資產(chǎn)減值損失(計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備)2萬(wàn)元,投資收益40萬(wàn)元(其中國(guó)債利息6萬(wàn)元、向一居民企業(yè)投資分得股利34萬(wàn)元),營(yíng)業(yè)外支出10.5萬(wàn)元(違約罰款),利潤(rùn)總額815.5萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)本年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng),工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


廣告費(fèi)扣除限額3500*15%=525 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額3500*0.5%=17.5,25*60%=15,調(diào)增10 應(yīng)納稅所得額3500-1300-15-180-480%2B10%2B30-5-12=1548 企業(yè)所得稅1548*25%=387
老師,那職工教育經(jīng)費(fèi)如果超出了本期的限額,是不是不能調(diào)增,需要轉(zhuǎn)入下一個(gè)年度抵扣啊
學(xué)員您好,超出本年的限額要調(diào)增,然后下一年繼續(xù)扣除