學(xué)員您好,現(xiàn)在解答
某機(jī)械制造廠2020年產(chǎn)品銷售收入3500萬(wàn)元,銷售成本1300萬(wàn)元,稅金及附加15萬(wàn)元,銷售費(fèi)用180萬(wàn)元,含廣告費(fèi)110萬(wàn)元,管理費(fèi)用480萬(wàn)元,含業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元,投資收益30萬(wàn)元,含國(guó)債利息5萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出12萬(wàn)元,系違反購(gòu)銷合同被供貨方除以的違約罰款 求應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅
某企業(yè)2020年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)產(chǎn)品銷售收入2000萬(wàn)元,國(guó)債利息收入2萬(wàn)元,產(chǎn)品銷售成本1000萬(wàn)元;(2)銷售費(fèi)用500萬(wàn)元,管理費(fèi)用300萬(wàn)元(含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元;(3)營(yíng)業(yè)外支出40萬(wàn)元,其中含違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元。要求:該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納所得稅額。
某機(jī)械制造企業(yè)2020年產(chǎn)品銷 售收入4000萬(wàn)元,成本1300萬(wàn) 元,稅金及附加500萬(wàn)元,銷 售費(fèi)用400萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100 萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)30萬(wàn)元),管 理費(fèi)用500萬(wàn)元(含招待費(fèi)200 萬(wàn)元,研究開發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)),營(yíng) 業(yè)外支出20萬(wàn)元(含污染罰款 5,非廣告性贊助性支出15)。 請(qǐng)用直接法計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的 所得稅? ?
1.某家具生產(chǎn)制造企業(yè)2021年產(chǎn)品銷售收入3000萬(wàn)元,銷售成本1500萬(wàn)元,稅金及附加12萬(wàn)元,銷售費(fèi)用200萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100萬(wàn)元,管理費(fèi)用500萬(wàn)元(含招待費(fèi)20萬(wàn)元,辦公室不含稅房租36萬(wàn)元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬(wàn)元),投資收益25萬(wàn)元(含國(guó)債利息6萬(wàn)元,從聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)34萬(wàn)元,權(quán)益法計(jì)算投資損失15萬(wàn)元),營(yíng)業(yè)外支出10.5萬(wàn)元,系違反購(gòu)銷合同被供貨方處以的違約罰款。其他補(bǔ)充資料:①當(dāng)年9月1日起租用辦公室,支付2年不含稅房租36萬(wàn)元;②企業(yè)已預(yù)繳稅款190萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)稅前可扣除的銷售費(fèi)用。(2)計(jì)算該企業(yè)稅前可扣除的管理費(fèi)用。(3)計(jì)算該企業(yè)計(jì)入計(jì)稅所得的投資收益。(4)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅。(6)計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅稅額。
.老師,請(qǐng)問這題怎么做? 某機(jī)械制造企業(yè)某年度產(chǎn)品銷售收入3000萬(wàn)元,銷售成本1500萬(wàn)元,稅金及附加12萬(wàn)元,銷售費(fèi)用200萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100萬(wàn)元),管理費(fèi)用500萬(wàn)元(含業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元),資產(chǎn)減值損失(計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備)2萬(wàn)元,投資收益40萬(wàn)元(其中國(guó)債利息6萬(wàn)元、向一居民企業(yè)投資分得股利34萬(wàn)元),營(yíng)業(yè)外支出10.5萬(wàn)元(違約罰款),利潤(rùn)總額815.5萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)本年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
老師您好,我想問一下對(duì)方給我們開的焙烤面包是免稅票,那我們銷售的時(shí)候開什么票,也是免稅嗎?
我公司新購(gòu)置了一輛比亞迪新能源汽車,按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱及條目請(qǐng)給一下,多謝
#提問#老師,您好!個(gè)人給公司做外包業(yè)務(wù),實(shí)際沒有在公司上班,公司怎么給個(gè)人付款合適?個(gè)人節(jié)稅比較合適的辦法是?
老師,請(qǐng)問一下,建筑公司,大部分都是農(nóng)民工,工資也不是一個(gè)月一個(gè)月發(fā)的,前面?zhèn)z月發(fā)了工資,按照工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,接下來(lái)幾個(gè)月又不發(fā)工資了,這種情況下我要把人員離職去掉還是直接先給零報(bào),哪種操作比較合適?
郭老師,昨天請(qǐng)教的關(guān)于車輛過(guò)戶的事情,現(xiàn)在是這么個(gè)情況,麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開個(gè)證明,直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。(原因是原來(lái)的單位名稱一樣,信用代碼不一致,所以現(xiàn)在開證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下),舊車折舊早就計(jì)提完了。老師這樣情況怎么處理?
外貿(mào)出口,8月份出口了三單,采購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票均已開出,在八月份沒有進(jìn)項(xiàng)退稅勾選,九月份是不是就暫時(shí)不報(bào)出口退稅,在本月進(jìn)行退稅勾選后下個(gè)月進(jìn)行出口退稅申報(bào),這樣操作對(duì)嗎?
買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)節(jié)日福利,沒發(fā)票怎么入賬?。渴論?jù)能行嗎
老師您好,公司有租房和裝修,平時(shí)攤銷的時(shí)候按人員占比有攤銷到研發(fā)費(fèi)用。那么這部分研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除嗎?謝謝老師
老師,您好!我想問一下,公司把廠房租租賃出去,電費(fèi)出租房代繳,承租方把錢轉(zhuǎn)給出租房,發(fā)票開給出租房,出租方按照原發(fā)票金額開給承租方可以嗎?
什么情況下要交契稅?
廣告費(fèi)扣除限額3500*15%=525 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額3500*0.5%=17.5,25*60%=15,調(diào)增10 應(yīng)納稅所得額3500-1300-15-180-480%2B10%2B30-5-12=1548 企業(yè)所得稅1548*25%=387
老師,那職工教育經(jīng)費(fèi)如果超出了本期的限額,是不是不能調(diào)增,需要轉(zhuǎn)入下一個(gè)年度抵扣啊
學(xué)員您好,超出本年的限額要調(diào)增,然后下一年繼續(xù)扣除