您好,不含增值稅收入。

老師定期定額經(jīng)營所得,超過定額了,計稅 依據(jù)填寫不含增值稅收入還是包含增值稅收入呢‘
老師經(jīng)營所得收入總額包含免增值稅收入嗎,沒超30萬
老師您好,請問個體戶:核定征收,定期定額戶,月度不超過3萬,免交增值稅,個人所得稅,這3萬是指經(jīng)營收入還是工資呢?
定期定額個體戶的經(jīng)營所得按照開票金額不含稅金額還是核定金額填寫 季度不超過9萬
老師,個體戶的經(jīng)營所得收入填含稅還是不含稅的金額,增值稅減免的算收入嗎,如果填含稅跟增值稅申報表的收入對不上了
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
老師小規(guī)模自己開的專票,過月可以開紅字嗎,再用專票開正確的。可以對沖嗎
您好,不能對沖,按照對應(yīng)月份報稅。
老師,假如我3月開專票忘記寫備注欄了,4月初申報3月的,我專票的增值稅,附加稅都交了, 但是4月份我發(fā)現(xiàn)開錯了,我能開紅字嗎,開完紅字扣我在開一張正數(shù)。這樣7月初申報時不就不用交納稅款了嗎。對嗎?我是小規(guī)模企業(yè),自開專票。
您好,可以這樣操作!