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年底的時候,進項稅額大于銷項稅額,怎么處理

2022-01-11 19:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-11 19:43

您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶1944 追問 2022-01-11 19:44

進項稅額太大,如果都做了,就不用繳稅了

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齊紅老師 解答 2022-01-11 20:47

那就不用交了,或者和稅務局專管員商量下看怎么處理。

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您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2022-01-11
你好,是什么情況需要對進項稅額做轉(zhuǎn)出處理呢??
2021-05-05
你好 本月進項稅大于銷項稅,留以后月份抵,無須做進項轉(zhuǎn)出,也無須計算應交增值稅。
2023-07-03
您好,借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023-07-03
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-07-03
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