同學(xué), 是的,還是這個(gè)政策

現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度免增值稅額是45萬(wàn)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還是45萬(wàn)一個(gè)季度免交增值稅嗎?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人還是一個(gè)季度不超過45萬(wàn)免交增值稅嗎?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是季度45萬(wàn)免征增值稅嗎?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免稅,如果一個(gè)季度超過45萬(wàn),是全額繳納增值稅嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


我們是季報(bào),只要季度加起來不超過45萬(wàn)就行是嗎?有要求一個(gè)月不超過15嗎
一般你按照季度申報(bào)的話,就是45萬(wàn),