同學(xué)你好 這個(gè)直接沖減就行 負(fù)數(shù)沖減
老師,你好,我們公司是有商品,有庫(kù)存的,我確認(rèn)收入是根據(jù)銷售合同確認(rèn)好一點(diǎn)還是根據(jù)出庫(kù)單呢,主要師出庫(kù)單不會(huì)和銷售合同一樣,可能10的的銷售合同,這次只是出庫(kù)了8萬(wàn)的,剩余可能會(huì)跨月,這樣我怎么去才能更好的把控好這個(gè)庫(kù)和收入成本一一對(duì)應(yīng)呢?
您好老師,銷售發(fā)生的退貨應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,第一步做紅字銷售出庫(kù),生成憑證借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。然后紅字借:營(yíng)業(yè)成本,貸:庫(kù)存商品。我們用的商貿(mào)版金蝶系統(tǒng)但是這一步,需要走其他出庫(kù)單,它應(yīng)該選什么出庫(kù)類別沖掉呢?
老師 您好 暢捷通T+標(biāo)準(zhǔn)版 怎么沖紅入錯(cuò)的銷售入庫(kù)單和銷售出庫(kù)單據(jù)呀
老師,我用的暢捷通T+,我們進(jìn)貨有進(jìn)貨單,我月初也核對(duì)過(guò)庫(kù)存,賬上和實(shí)數(shù)一致。但是我核對(duì)進(jìn)貨減去出庫(kù)數(shù)量的時(shí)候,以月初為準(zhǔn),怎么有的不等呢?我核對(duì)的出庫(kù)都是以月初為準(zhǔn)。出庫(kù)開(kāi)的有銷貨單。調(diào)撥單,其他出庫(kù)單,有可能是什么原因也
老師你好,公司是一般納稅人,銷售煤炭行業(yè),請(qǐng)問(wèn)出入庫(kù)單是財(cái)務(wù)準(zhǔn)備嗎?具體出入庫(kù)單都是什么?是我們銷售煤炭的時(shí)候的檢斤票子事然后扶寫(xiě)上總數(shù),作為出入庫(kù)單嗎?出入庫(kù)單是財(cái)務(wù)手寫(xiě)票據(jù)還是保管員寫(xiě)經(jīng)手人是誰(shuí)?具體用蓋章嗎?什么章?
老師,代采款進(jìn)到品牌公司時(shí)需要備注嗎?
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費(fèi)最低
請(qǐng)問(wèn)老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不是買(mǎi)價(jià)+相關(guān)稅費(fèi)+達(dá)到用用途前的費(fèi)用嗎?怎么這里是以400W計(jì)算,52W元稅費(fèi)不包括在里面?
老師 你好,請(qǐng)問(wèn)B是屬于什么考點(diǎn)呢?時(shí)間必須要大于12個(gè)月才可以嗎?
個(gè)人開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí)填寫(xiě)的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒(méi)有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實(shí)際是發(fā)7月工資,但是備注錯(cuò)了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來(lái)重新給他發(fā)對(duì)吧?員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
怎么操作,你能具體說(shuō)一下嗎
同學(xué)你好 這個(gè)就是入錯(cuò)的做出庫(kù)
出不了,我們是移動(dòng)加權(quán)平均 出庫(kù)的數(shù)都是已經(jīng)加權(quán)平均的數(shù),跟入庫(kù)不一致
我想問(wèn)問(wèn) 怎么選擇單據(jù)沖紅
同學(xué)你好 這個(gè)就是做出庫(kù)的