同學,你好,首先確認你的未分配利潤與利潤表中的凈利潤是否一致,如果一致的話那就說明您的其他科目金額有誤,需要核對您的科目余額表中的數(shù)值是否與表中的數(shù)值一致
資產(chǎn)負債表不平咋處理
資產(chǎn)負債表不平怎么處理
資產(chǎn)負債表不平怎么處理
資產(chǎn)負債表不平怎么處理
我的資產(chǎn)負債表算不平[捂臉],怎么處理
員工已經(jīng)離職,但仍給報個稅,員工申訴了,這個去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么跟專管員溝通呢
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,掛在一個建筑公司的名下,是甲供材,然后勞務(wù)就分包給了一個包工頭,也開了農(nóng)民工工資賬戶,申報了個稅,那么勞務(wù)費可以直接要勞務(wù)公司開給我們嗎?還是必須要建筑公司開工程服務(wù)的發(fā)票給我們?
老師,有一個管理費用的科目,7月份發(fā)生7900塊,結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,他在科目余額表完全顯示不出來,利潤表卻有這個數(shù),可能和我剛開始新增科目錯誤有關(guān)系,當時登記發(fā)生額在貸方,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn),但是7月份的不能反結(jié)賬了,現(xiàn)在如何處理把他的發(fā)生額轉(zhuǎn)到另一個科目表里頭
老師,我們租了個地方給A公司進行攝影。然后跟A公司進行收費,收費內(nèi)容包括:場地費、道具費、設(shè)備費等。其中A公司要求我們開具發(fā)票時將收費的明細全部顯示在發(fā)票項目上。其中:“場地費”,開發(fā)票時稅收分類編碼是哪個呢?
老師您好,請問下有個員工離職了,老板不想招人了,想分給在職的肩起來,分三分之一合適嗎
老師,幾家公司檔案登記表,是放在一張電子表格里,還是每家公司一個表獨立表格?
承兌轉(zhuǎn)給別人銀行系統(tǒng)是背書申請嗎
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅吧?
老師好!請問公司給董事發(fā)福利,有限制嗎?董事不是我們公司員工,也不取酬,財務(wù)如何做不違規(guī)?麻煩老師具體說說
公司前期變更了法人,注冊資本也增加了股權(quán)沒有轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)要寫未出資證明是按變更前還是變更后注冊資本寫,可以零轉(zhuǎn)讓嗎
就是這問題咋處理
就是這問題咋處理
就這出問題了
您的凈利潤是62452.1,所以資產(chǎn)資產(chǎn)負債表中的未分配利潤也應(yīng)該是這個數(shù)
會不會是公式的原因
是這個數(shù)就是對的
是這個數(shù)就是對的
手動又改不了
您的資產(chǎn)負債表是怎么來的?您是不是期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
結(jié)轉(zhuǎn)損益了噠
那您可能要檢查一下您的資產(chǎn)負債表的取數(shù)公式是不是有問題,這個很明顯就是損益沒有轉(zhuǎn)過來
結(jié)轉(zhuǎn)損益了達
或者您可以把您的科目余額表截個圖給我看一下不
你看嗎,對的達,
親,如果你結(jié)轉(zhuǎn)了損益,那么你損益類的科目余額一定是零,按照您的科目余額表看,您就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)哦