你好,是不能進(jìn)入到2021年里面。
21年12月底買的送客戶的禮品和白酒,收到的發(fā)票日期是22年1月的了,能入21年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
21年2月開戶后銀行交了開戶手續(xù)費(fèi)之后到22年1月10號之間沒有流水,2022年1月啟賬,期初余額是0嗎?以前發(fā)生的業(yè)務(wù)補(bǔ)錄?
老師現(xiàn)在21年的年報還沒做,但12月季報期早過了,現(xiàn)在有21年2月到12月的發(fā)票22年1月底才收到,我現(xiàn)在反結(jié)賬把這些費(fèi)用發(fā)票做到12月,年報按現(xiàn)在的報表報,12月季報數(shù)據(jù)和年報數(shù)據(jù)不一樣,這樣處理可以嗎老師
公司買了一批貨做年底促銷活動的,假設(shè)產(chǎn)品總價5萬元。21年12月貨到以入庫,但是發(fā)票是22年收到的,貨也是22年才發(fā)貨的,我想問下,這個過程中的分錄是怎么樣的。
21年剛來辦的企業(yè)還沒發(fā)生營業(yè)收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以自企業(yè)開始營業(yè)之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費(fèi)那欄就不需要填了,那會計(jì)賬上需要做什么處理嗎?
老師,我們第一次做煤炭生意,進(jìn)項(xiàng)票先進(jìn)來的專票,我們過了幾天提的一般納稅人,又開出的專票,都在一個月內(nèi)完成,同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
現(xiàn)在財(cái)務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會這樣吧老師
中級考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗(yàn)證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時把造價單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
那12月可以預(yù)提?然后匯算清繳的時候算到21年嗎
可以,其實(shí)你做到2021年也沒啥問題。